您好!是的,直接更正,個(gè)稅補(bǔ)稅或者退稅
個(gè)稅申報(bào)本月有稅額,已繳納,現(xiàn)發(fā)現(xiàn)報(bào)表有誤,需要更正,怎么辦?直接更正嗎?那繳納了的個(gè)稅會(huì)怎么樣?
老師,本月個(gè)稅我已申報(bào)并已繳納稅款,但是后面發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤,我就更正申報(bào)了,這樣更正后稅額就應(yīng)該少交了,但是我已經(jīng)從單位繳納扣款了,請問這個(gè)多交的稅款會(huì)從付出去的賬戶退回來嗎?
5月個(gè)稅申報(bào)繳納稅款,發(fā)現(xiàn)多繳了,更正申報(bào)了,多繳的稅款怎么申請退回,需要什么資料
經(jīng)過自查,發(fā)現(xiàn)去年10月有一筆需要更正繳納增值稅,更正了去年的申報(bào)表,因?yàn)?0月有留抵所以不用繳納,11月申報(bào)需要繳納增值稅。在今年2024年4月進(jìn)行更正報(bào)表并且繳納了增值稅跟滯納金,請問該怎么記賬?記賬是記到今年嗎?去年憑證還需要更正嗎?
北京個(gè)稅申報(bào)了,個(gè)稅也扣款了,金額填錯(cuò)了,怎么更正,那已經(jīng)繳納的個(gè)稅怎么辦,新的更正的個(gè)稅更多,怎么辦
老師,去年銷售給客戶的貨我們已經(jīng)開發(fā)票,也確認(rèn)了收入,但客戶現(xiàn)在退貨,請問我該怎么處理?
2024.7.1之前注冊的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
老師你好,請問高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤對嗎?
老師,請問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請問老師,農(nóng)場品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
請樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn),去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
@董老師,繼續(xù)研究研究
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
那要是更正的話,比方說我已交的稅是多交了,更正之后是不是就不應(yīng)繳納了呀?
少交10元,是不是到時(shí)候補(bǔ)交上去就可以了
你好!是的。少交的補(bǔ)繳就可以了
ok,那這個(gè)補(bǔ)繳是不是只要在征期內(nèi)繳納就可以是吧
你好!是的。在15號(hào)之前就好了
好的,謝謝老師
你好!不用客氣的了