你好,這個要看是什么原因不能抵扣,比如你是用于福利的話就轉(zhuǎn)入到管理費用,福利費。
支付支援及補助,營業(yè)外支出,專票能進項稅抵扣嗎?
增值稅進項稅轉(zhuǎn)出的,增值稅能稅前扣除嗎?是借:營業(yè)外支出,貸:應(yīng)交稅費進項稅轉(zhuǎn)出吧
進項稅額轉(zhuǎn)出 專票是不抵扣勾選嗎
一般人企業(yè)那些進項專票不能抵扣 或者說是進項稅轉(zhuǎn)出
專票進項不能抵扣,進項稅額轉(zhuǎn)出是掛營業(yè)外支出嗎
土地使用稅的稅金及附加金額必須和應(yīng)交稅費對上嘛?
比如全年土地使用稅100萬,減半征收土地使用稅50萬,實際繳納50萬,做賬怎么做
老師,農(nóng)村集體經(jīng)濟組織會計制度的,村委會購買百香果苗,發(fā)放給農(nóng)戶,要怎么做賬呢? 要入庫嗎?
增值稅貨物及勞務(wù)銷售額申報填寫是含稅收入還是不含稅?印花稅計提是按照含稅的收入還是不含稅
經(jīng)營所得個稅需要計提嗎?怎么計算個稅
為啥這個完稅證明是這樣的?
外購一件景芝15+用于品鑒會品嘗使用,價格814.16/件,稅額105.84 借:庫存商品-景芝15+ 814.16 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 105.84 貸:預(yù)付賬款-景芝酒廠 920 借:銷售費用-業(yè)務(wù)宣傳費920元 貸:庫存商品 814.16 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷售稅額)105.84 這樣做憑證對不對
趙老師,注會會計師這個年檢時間啥意思,去年是7月,我們現(xiàn)在投標需要上傳這個審計報告,注冊會計師是有效的嗎?會不會廢標
老師,給員工轉(zhuǎn)備用金給客戶,可以寫借備用金,貸銀行存款嗎?還是借其他應(yīng)收款貸銀行存款
麻煩問下老師 就是我現(xiàn)在用金蝶系統(tǒng),他們系統(tǒng)有嗲問題 現(xiàn)金流量表需要指定,然后呢我現(xiàn)在是指定附表 ,主營業(yè)務(wù)成本和主營業(yè)務(wù)收入是不是都指定到將凈利潤調(diào)整為對經(jīng)營活動現(xiàn)金流量
是用于福利費,所以不能抵扣
如果是材料的話,就是進入工程施工成分本嗎
你好,那你應(yīng)該借,管理費用,福利費貸,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅,進項稅額轉(zhuǎn)出。
好的,謝謝老師
你好,不用客氣的了。