你好,營業(yè)外支出抵扣不了的
上月已抵扣100的進項稅,本月發(fā)現(xiàn)不能抵扣做了進項稅額轉(zhuǎn)出 借:管理費用 貸:應(yīng)交稅費-進項稅轉(zhuǎn)出 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借:應(yīng)交稅費-銷項稅 應(yīng)交稅費-進項稅轉(zhuǎn)出 貸: 應(yīng)交稅費-進項稅 應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 月末這樣做對嗎?
增值稅進項稅轉(zhuǎn)出的,增值稅能稅前扣除嗎?是借:營業(yè)外支出,貸:應(yīng)交稅費進項稅轉(zhuǎn)出吧
借:營業(yè)外支出;貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出),可以這樣入分錄嗎?
國際物流行業(yè) 收到專票 借:管理費用/主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 因為銷項為0所以做進項稅額轉(zhuǎn)出 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 什么時候做如下分錄?分錄做的對嗎?不對的地方請指正 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 然后你的進項和進項轉(zhuǎn)出都分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅就可以了
應(yīng)交稅費進項最后不抵扣,轉(zhuǎn)出。是直接:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額嗎?
請問法人實繳70萬,收入100萬,再返給法人70萬,要交什么稅
老師,產(chǎn)成品成本,人工和制造費用怎么分配?
我們公司主營業(yè)務(wù)收入是銷售商品,服務(wù)費收入怎么做賬呢?
老師,我第二季度的企業(yè)所得稅報表的成本和期間費用有錯誤,如果更改成本會有預(yù)警嗎?
老師,請問一下建筑公司,一般開發(fā)票是按照合同開,還是按照結(jié)算單開的哦?結(jié)算單是完成多少結(jié)算多少錢的。
年底要把未分配利潤轉(zhuǎn)出分紅的時候,然后,它的分錄是怎么做呢?
老師,商品房買賣合同為什么不行,只有政策性房屋買賣合同才屬于專屬管轄,怎么理解
老師,我有一筆固定資產(chǎn)清理的金額,我從固定資產(chǎn)手工表上查不到對應(yīng)的金額,我現(xiàn)在該怎么把手工表的明細調(diào)整到和賬上固定資產(chǎn)的原值相等哈
老師,股東權(quán)益,凈資產(chǎn),是報表的哪個數(shù)據(jù)
通行費的發(fā)票,可抵扣幾個點,高鐵票可抵扣幾個點,滴滴打車的呢,
是這樣走賬嗎?
然后匯算清繳調(diào)增是嗎?
什么原因需要進項轉(zhuǎn)出的?這個發(fā)票有問題嗎?當(dāng)時發(fā)票是什么業(yè)務(wù)?
原材料,然后增值稅轉(zhuǎn)出了,去年的那個發(fā)票,然后今年失控了
怎么做賬呢?
那你在這個營業(yè)外支出可以這么做的,不允許抵扣所得稅,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本的話可以啊。
我已經(jīng)去年那個發(fā)票的所得稅也重新調(diào)增了,這個增值稅在今年做賬就是營業(yè)外支出,然后也不可以抵扣是這個意思吧
對的,是的,這個營業(yè)外支出不允許抵扣的。