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Q

應交稅費進項最后不抵扣,轉出。是直接:借:應交稅費-應交增值稅進項稅額轉出 貸:應交稅費應交增值稅進項稅額嗎?

2024-08-30 09:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-08-30 09:44

你好,是什么原因導致的轉出呢??

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快賬用戶6397 追問 2024-08-30 09:45

說外貿企業(yè),沒有內銷,收到的增值稅專用發(fā)票房租的,不能做抵扣,所以轉出?

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齊紅老師 解答 2024-08-30 09:46

你好,那轉出的分錄是 借:管理費用等科目,貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉出)

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快賬用戶6397 追問 2024-08-30 09:47

管理費用下 需要分清是房租費嗎 還有別的辦公費下的

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齊紅老師 解答 2024-08-30 09:47

你好,管理費用的明細就是房租

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快賬用戶6397 追問 2024-08-30 09:57

我剛看了一下,一共勾選了幾張發(fā)票,一張是房租的,按照老師說的計入管理費用-房租 ,一張是 銷售費用下的標貼,還有一張買了別的東西計入庫存,最后做研發(fā)了,那是不是也對應計入銷售費用下 還有研發(fā)支出 科目下?

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齊紅老師 解答 2024-08-30 09:58

你好,房租和研發(fā)無關,不應當計入研發(fā)支出啊?

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快賬用戶6397 追問 2024-08-30 09:59

我想表達的不是這個意思,我是說我這里一共勾選了幾張專票,一個是房租的,按照老師說的計入管理費用下,還有幾張是別的,是不是也對應計入銷售費用跟研發(fā)支出科目下?

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齊紅老師 解答 2024-08-30 10:01

你好,還有幾張是別的,根據(jù)之前入賬的科目,把進項稅額轉出計入對應科目就是了?

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快賬用戶6397 追問 2024-08-30 10:16

就是不用 將進項稅額 科目 直接轉到 進項轉出科目 一筆分錄是么?

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齊紅老師 解答 2024-08-30 10:17

你好,是的,不需要這樣轉的?

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你好,是什么原因導致的轉出呢??
2024-08-30
這兩種方法都可以的,第一種這個結轉了肖像和進項之后,你的增值稅進項銷項沒有余額, 第二種,你的銷項和進項一直都會有余 而且會越來越多。
2023-11-12
上述說法是正確的,全部分錄已經(jīng)審閱
2022-02-16
你好? 同學 ?借:應交稅費-應交增值稅 貸:其他收益-減免稅款
2021-02-23
你好,不是這么做的,你可以參考這個。 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 需要交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅, 貸應交稅費,未交增值稅。
2021-03-16
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