你好,借方記入主營業(yè)務成本就行
你好我這邊是已經抵扣的票進項稅額轉出,然后我這筆之前已經做了結轉成本了,除了做借應付賬款,貸方進轉出,貸方庫存商品,然后成本也需要轉出,借商品,貸方主營業(yè)務成本嗎
老師,我去年提前計提了一筆憑證,現在已確認這筆業(yè)務的進項稅額不能抵扣,我是不是這筆憑證需要沖回,然后借:主營業(yè)務成本,貸:應交稅費-進項稅額轉出。
老師,出口免稅,進項稅額轉出,分錄是:借主營業(yè)務成本,貸:進項轉出 然后結轉:借應交銷項,進項轉出,貸:應交進項,應交未交,對嗎
老師你好,我們公司去年有個留抵退稅,想說留著以后抵扣增值稅,現在做的分陸是 1、借:銷項稅額 貸:進項稅額 借:未交增值稅 2、進項稅額轉出 借:進項稅額 貸:進項稅額轉出 3、結轉稅金 貸:未交增值稅 借:進項稅額轉出 進項稅額 營業(yè)外支出 這樣做處理對嗎
出口退稅退了4833.62元,進項發(fā)票稅額是4833.63,相差0.01,前期分錄是:借:營業(yè)外支出0.01,貸:其他應收款-出口退稅0.01,現在要轉到主營業(yè)務成本里面去,是先沖銷前期的分錄,做正確的分錄,還是直接做借:主營業(yè)務成本,貸:營業(yè)外支出
看回放和直播課 幾分鐘就閃退,非常耽誤時間,用的手機,問了客服老師沒人回復
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師請勿擾?。。?老師,那我7月生產成本的核算表中的領出和7月原材料進銷存領出出庫這欄是不銜接的。這樣子的話。
請問法人實繳70萬,收入100萬,再返給法人70萬,要交什么稅
老師,產成品成本,人工和制造費用怎么分配?
我們公司主營業(yè)務收入是銷售商品,服務費收入怎么做賬呢?
老師,我第二季度的企業(yè)所得稅報表的成本和期間費用有錯誤,如果更改成本會有預警嗎?
老師,請問一下建筑公司,一般開發(fā)票是按照合同開,還是按照結算單開的哦?結算單是完成多少結算多少錢的。
年底要把未分配利潤轉出分紅的時候,然后,它的分錄是怎么做呢?
老師,商品房買賣合同為什么不行,只有政策性房屋買賣合同才屬于專屬管轄,怎么理解
老師,我有一筆固定資產清理的金額,我從固定資產手工表上查不到對應的金額,我現在該怎么把手工表的明細調整到和賬上固定資產的原值相等哈
老師那要是以前年度的計入未分配利潤就可以吧
要是以前年度是通過利潤分配未分配利潤做賬