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老師好!我們6月份出了一批音響,但是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒開過來,這個月可以不結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本,等7月份收到發(fā)票再結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本嗎,還有出貨出去的數(shù)據(jù)線客戶那邊說暫時不開票,我們可以先掛庫存商品,等開出銷售票再結(jié)轉(zhuǎn)出庫嗎?

2024-07-09 12:17
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-07-09 12:19

你好,你的收入和成本需要匹配,如果你做了收入的話,對應(yīng)的成本也得結(jié)轉(zhuǎn) 可以

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快賬用戶2554 追問 2024-07-09 13:18

音響我們是直接購買的成品直接出貨,6月份沒收到票應(yīng)該怎么操作產(chǎn)品出庫呢

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齊紅老師 解答 2024-07-09 13:20

借庫存商品 貸應(yīng)付賬款暫估 銷售出去,借銀行放款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi) 借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品。

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快賬用戶2554 追問 2024-07-09 13:52

月初在把暫估這筆記賬沖銷是吧

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齊紅老師 解答 2024-07-09 13:53

發(fā)票到了再調(diào)整就行。

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你好,你的收入和成本需要匹配,如果你做了收入的話,對應(yīng)的成本也得結(jié)轉(zhuǎn) 可以
2024-07-09
您好,是先開發(fā)票后收到采購發(fā)票?
2023-07-03
你好 ;1 可以根據(jù)發(fā)票來做賬 ; 但是? ?沒有發(fā)票的情況下; 實(shí)際發(fā)生了 業(yè)務(wù)后? ? 也得暫估入成本費(fèi)用去; 不然不符合權(quán)責(zé)發(fā)生制來處理? ?
2022-12-09
你好; 是嘚。 你收入是正常做即可 。? ??
2021-12-13
你好這個先根據(jù)這個暫估去結(jié)轉(zhuǎn)成本,后續(xù)取得發(fā)票有差異沖掉重新按發(fā)票去結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以
2021-06-18
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