你好 1,收入分錄需要做價(jià)稅分離,減免的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到 營(yíng)業(yè)外收入 2,需要把第一季度的分錄3%計(jì)提的分錄紅沖,然后按1%確認(rèn)就是了?
小規(guī)模納稅人 ,之前一直虧損。本季度盈利,之前未見(jiàn)企業(yè)所得稅,增值稅。本季度發(fā)生七十萬(wàn)的銷(xiāo)售,是不是要交1個(gè)點(diǎn)的增值稅,第二個(gè)企業(yè)所得稅如何交,本季度先計(jì)提,按照多少計(jì)提了在結(jié)轉(zhuǎn)損益,還是可以不計(jì)提,下個(gè)季度繳款了在進(jìn)行計(jì)提。
老師,我公司是小規(guī)模納稅人,按季度申報(bào)的,每個(gè)季度銷(xiāo)售收入不超過(guò)30萬(wàn),都是免征增值稅的。那假如第一季度沒(méi)有開(kāi)增值稅發(fā)票,第一季度增值稅申報(bào)的時(shí)候也不用交增值稅,第二季度的時(shí)候開(kāi)票就把第一第二季度的票一起開(kāi)了,開(kāi)了50多萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)下第二季度是不是只能按照50多萬(wàn)來(lái)申報(bào)交稅了?
請(qǐng)問(wèn)下,小規(guī)模納稅人月銷(xiāo)售收入小于10萬(wàn),用計(jì)提增值稅嗎? 第一季度按3%計(jì)提了,第二季度按1%計(jì)提了,財(cái)務(wù)報(bào)表不一致怎么辦
#提問(wèn)#請(qǐng)問(wèn)老師小規(guī)模增值稅季度不超過(guò)30萬(wàn)不交稅,假如一二季度沒(méi)超沒(méi)交,三季度超了,四季度也超了,也交了,年度銷(xiāo)售收入超過(guò)120萬(wàn)了,那第一二季度的還補(bǔ)稅嗎?謝謝
國(guó)家稅務(wù)總局公告2016年第6號(hào)文件規(guī)定:小規(guī)模納稅人月小于10萬(wàn),季度小于30萬(wàn),免征增值稅按季申報(bào) 。假如不含稅銷(xiāo)售額。一月收入20萬(wàn),二月收入5萬(wàn),商業(yè)收入2萬(wàn), 合計(jì)27萬(wàn)。那我按季度申報(bào)的話(huà)這樣。是可以免增值稅嗎?
直播賣(mài)貨的郵費(fèi)應(yīng)該做費(fèi)用還是成本
老師好 下圖的第一點(diǎn),那如果是自然人個(gè)人免費(fèi)給其他單位和個(gè)人提供服務(wù),比如大街上偶爾能看到理發(fā)師免費(fèi)給老人小孩剪頭發(fā)或者一些技校學(xué)生免費(fèi)在小區(qū)給修理舊家電。那我想問(wèn)的是: 1.這些要收增值稅嗎?我理解是不收增值稅,因?yàn)樵诰硟?nèi)提供應(yīng)稅服務(wù)得符合“有償”原則而這里是免費(fèi),而且又不作為視同銷(xiāo)售(課件上沒(méi)寫(xiě)自然人要視同銷(xiāo)售),所以我認(rèn)為就不用收增值稅,不知道理解得對(duì)不對(duì)? 2.就是為什么自然人個(gè)人免費(fèi)提供的服務(wù)不用視同銷(xiāo)售而自然人個(gè)人免費(fèi)轉(zhuǎn)讓無(wú)形資產(chǎn)或者不動(dòng)產(chǎn)就要視同銷(xiāo)售了呢?這樣規(guī)定的原理是什么?
我們公司租寫(xiě)字樓用于辦公,中介說(shuō)一套包稅5000一月,另一套不包稅5000一月。對(duì)于我公司來(lái)這有什么意義?
主播公司算稅…讓按工資薪金計(jì)算會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)么
老師,麻煩問(wèn)下,勞務(wù)派遣公司,按照派遣人員申報(bào)的話(huà),個(gè)稅比較高,人員多,農(nóng)民工不承擔(dān)個(gè)稅。這個(gè)有沒(méi)有什么辦法呢?
董老師,剛剛這個(gè)問(wèn)題還是不太懂。供應(yīng)商統(tǒng)一開(kāi)票給母公司,母公司代收代付,和子公司簽協(xié)議,但是母公司收的是管理費(fèi)或者服務(wù)費(fèi)并開(kāi)相應(yīng)發(fā)票吧?而不是說(shuō)母公司幫子公司開(kāi)子公司相應(yīng)金額的成本或費(fèi)用票吧?
公司旗下連鎖零售門(mén)店自負(fù)盈虧獨(dú)立做賬,但稅務(wù)系統(tǒng)這個(gè)我們總店幫忙管理,也有開(kāi)發(fā)票的權(quán)限?,F(xiàn)在讓我們給顧客開(kāi)普票我如果以這個(gè)門(mén)店的名頭開(kāi)發(fā)票,是不是得跟他們要來(lái)合同和銷(xiāo)售單子,零售行業(yè)不是銀行轉(zhuǎn)賬是現(xiàn)金和微信收款,我得用什么憑證呀?如果其中出現(xiàn)問(wèn)題是不是和總公司沒(méi)關(guān)系是門(mén)店的問(wèn)題呀?
請(qǐng)問(wèn)老師,收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品,紅沖了一筆22年時(shí)收購(gòu)的錯(cuò)誤發(fā)票,然后又開(kāi)了一筆正確的,抵扣勾選時(shí)全部選上,再申報(bào)的時(shí)候,這一筆做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,金額19119.1,稅額1890.9 請(qǐng)問(wèn)老師,我怎樣做這筆分錄? 謝謝
請(qǐng)問(wèn)一家小微企業(yè)。一直沒(méi)有做員工工資的費(fèi)用。因?yàn)橐恢睕](méi)有員工,所以就沒(méi)做工資帳,然后我現(xiàn)在想沖掉一筆現(xiàn)金,能不能做一筆員工離職一次性補(bǔ)償用現(xiàn)金支付的分錄呢?
公司總共9人,法人是老板妻子,老板自己不在公司領(lǐng)工資,其中5個(gè)大貨車(chē)司機(jī)工資比較高,1萬(wàn)以上,但是老板每月只讓從公戶(hù)給各個(gè)司機(jī)發(fā)5000(避免交個(gè)稅),剩下的都是從老板私人卡發(fā)放,這樣是不是對(duì)公司有很大的風(fēng)險(xiǎn)
不太會(huì)哦
老師能具體些嗎
你好,已經(jīng)是很具體的了。請(qǐng)問(wèn)是哪個(gè)地方還不太會(huì)呢?
紅沖不太會(huì)
你好,紅沖就是做之前相同分錄,金額負(fù)數(shù)就好了?
不用去稅務(wù)更正財(cái)務(wù)報(bào)表吧
你好,財(cái)務(wù)報(bào)表?有錯(cuò)誤,就應(yīng)當(dāng)去更正的