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小規(guī)模納稅人 ,之前一直虧損。本季度盈利,之前未見企業(yè)所得稅,增值稅。本季度發(fā)生七十萬的銷售,是不是要交1個點的增值稅,第二個企業(yè)所得稅如何交,本季度先計提,按照多少計提了在結(jié)轉(zhuǎn)損益,還是可以不計提,下個季度繳款了在進行計提。

2023-03-31 10:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-31 10:54

對,你一個季度超過了30萬就需要交稅

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快賬用戶8630 追問 2023-03-31 11:03

我知道需要繳納增值稅及附加稅 企業(yè)所得稅如何繳納的問題?比如我的收入減去成本費用利潤還有5萬。我的企業(yè)所得稅是不是0.25萬元

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齊紅老師 解答 2023-03-31 11:03

對,就是這么計算的

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對,你一個季度超過了30萬就需要交稅
2023-03-31
你好!按照彌補以前年度虧損后的數(shù)額計提企業(yè)所得稅,應(yīng)納稅所得額=14+2-15=1
2022-06-16
那需要第一季度之前你匯算清繳做完才可以去先彌補虧損,2 2季度這個1-6月利潤總額-彌補虧損,是自動生成的,原理是這樣,
2020-08-20
同學(xué), 你好,這個順序可以的。
2023-04-10
您好,這個計提的費用現(xiàn)在來發(fā)票了么,如果純?yōu)榱松霞径葲]利潤調(diào)的,在年度匯繳時要調(diào)增的。后面的那個說法稅務(wù)不認的
2023-04-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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