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我們公司名義買(mǎi)了汽車(chē)100萬(wàn),借固定資產(chǎn),貸銀行存款。現(xiàn)在發(fā)票回來(lái)了,怎么沖掉

2024-07-01 16:29
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-07-01 16:30

你好,你直接做紅字憑證沖減 ,然后再按發(fā)票重新做。

頭像
快賬用戶7613 追問(wèn) 2024-07-01 16:31

按發(fā)票重新做是咋做的啊

頭像
齊紅老師 解答 2024-07-01 16:32

借固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸,銀行存款。

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你好,你直接做紅字憑證沖減 ,然后再按發(fā)票重新做。
2024-07-01
你好,借固定資產(chǎn)(紅字)貸其他應(yīng)付款(紅字),根據(jù)發(fā)票再重新入賬
2024-07-01
你好!退的8000利息,先沖減其他應(yīng)付款。賬務(wù)處理:借:其他應(yīng)付款8000,貸:銀行存款8000。這樣就完成了。
2024-09-03
您好!公司如果有收入,反方向借貸就可以了。 借:其它應(yīng)付款-個(gè)人 貸:銀行存款
2024-12-18
清理殘值 借:固定資產(chǎn)清理? ????? 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 變賣(mài)開(kāi)票 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)(如果是一般納稅人已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)按13%;如果未抵扣進(jìn)項(xiàng)按3%開(kāi)票,減按2%申報(bào),只能開(kāi)普票。如果是小規(guī)模按1% 結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理科目余額 借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理 或 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營(yíng)業(yè)外收入
2024-11-11
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