我想問(wèn)一下,支付季度租金對(duì)方開(kāi)具的是增值稅普通發(fā)票可以抵扣嗎?增值稅專用發(fā)票可以抵扣,我想問(wèn)一下增值稅普通發(fā)票能不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
老師,業(yè)務(wù)7的增值稅為什么不可以抵扣?他不是說(shuō)增值稅由支付方承擔(dān)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,專票中的進(jìn)項(xiàng)稅額不得從銷項(xiàng)中抵扣,是什么意思呢? 不是說(shuō)這兩樣費(fèi)用可以全額抵扣的嗎? 不足抵減的可結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減,又是什么意思呢?
老師你好,增值稅中可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅和繳納的增值額相加等于銷項(xiàng)稅,銷項(xiàng)稅是是消費(fèi)者承擔(dān)的,所以說(shuō)實(shí)際上支付的進(jìn)項(xiàng)稅和繳納的增值額都是消費(fèi)者承擔(dān)的對(duì)吧
老師,問(wèn)下稅法的增值稅問(wèn)題, 我碰到一道綜合題,有一問(wèn)是聘請(qǐng)境外公司來(lái)華提供商務(wù)咨詢并支付費(fèi)用20萬(wàn)元,合同約定增值稅由支付方承擔(dān)(答案是20×6%=1.2萬(wàn));但為什么算增值稅應(yīng)納稅額時(shí),該1.2萬(wàn)不能作為進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行扣除?
公司買的煙,酒的專票作為業(yè)務(wù)招待費(fèi),請(qǐng)問(wèn)這些專票的稅額能抵扣嗎?銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅,少交增值稅
老師,我們是生產(chǎn)膠合板的企業(yè),取得購(gòu)進(jìn)9的的面粉銷售是13的稅率,那么可以加計(jì)扣除1嗎
今年中級(jí)會(huì)計(jì)分錄金額不小心標(biāo)了單位,會(huì)扣分嗎?單位要求用萬(wàn)元,我也寫(xiě)的是萬(wàn)元。
今年中級(jí)會(huì)計(jì)分錄不小心標(biāo)了單位,會(huì)扣分嗎?
今年cpa和中級(jí)會(huì)計(jì)分錄金額都不小心標(biāo)注了單位,但數(shù)沒(méi)錯(cuò),會(huì)被額外扣分嗎?
10月1日起填報(bào)的企業(yè)所得稅表上職工薪酬這個(gè)1月份支付的是去年12月的這個(gè)也填到實(shí)際支付的職工薪酬里嗎?但是支付的不是本年度的職工薪酬。那會(huì)不會(huì)數(shù)據(jù)對(duì)不上?
記賬公司那種企業(yè),很多那種虛開(kāi)發(fā)票采購(gòu)成本不真實(shí)的,他們的銀行存款賬實(shí)相符嗎,他們銀行每個(gè)月賬上余額和實(shí)際一樣嗎
老師,有三個(gè)孩子,是不是個(gè)稅都可以申請(qǐng)附加扣除
老師30萬(wàn),36萬(wàn),300萬(wàn),的臨界點(diǎn)是多少呢?怎么合理控制呢?
這道題不明白,誰(shuí)能幫忙解釋一下