您好,不能,這種不能抵扣的
老師,買的煙酒開專票可以抵扣進項稅額嗎?這張發(fā)票可以入賬嗎,怎么做賬。入招待費嗎
買酒的增值稅專用發(fā)票入業(yè)務(wù)招聘費,其進項稅額可以抵扣增值稅嗎?
公司購買的煙酒,禮品增送給客戶,開的專票,進項稅額能抵扣嗎?
老師 您好!業(yè)務(wù)招待費酒開具的增值稅專用發(fā)票進項稅額不能抵扣嗎?
業(yè)務(wù)招待費的成本專票,這個月無銷項沒有開發(fā)票,這個分錄的應(yīng)交稅費要不要做待抵扣進項稅額,這個是不能抵扣進項,是直接做應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進項稅額。還是應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額?
今年中級會計分錄金額不小心標(biāo)了單位,會扣分嗎?單位要求用萬元,我也寫的是萬元。
今年中級會計分錄不小心標(biāo)了單位,會扣分嗎?
今年cpa和中級會計分錄金額都不小心標(biāo)注了單位,但數(shù)沒錯,會被額外扣分嗎?
10月1日起填報的企業(yè)所得稅表上職工薪酬這個1月份支付的是去年12月的這個也填到實際支付的職工薪酬里嗎?但是支付的不是本年度的職工薪酬。那會不會數(shù)據(jù)對不上?
記賬公司那種企業(yè),很多那種虛開發(fā)票采購成本不真實的,他們的銀行存款賬實相符嗎,他們銀行每個月賬上余額和實際一樣嗎
老師,有三個孩子,是不是個稅都可以申請附加扣除
老師30萬,36萬,300萬,的臨界點是多少呢?怎么合理控制呢?
這道題不明白,誰能幫忙解釋一下
請邏輯清晰的老師答題 如果周轉(zhuǎn)材料不屬于存貨,為什么例題中周轉(zhuǎn)材料在存貨的范疇里
老師,發(fā)票開出去了,如果以后要紅沖有時間限制嗎?