不可以的,招待費抵扣不了增值稅
為什么員工出差可以取得專票的住宿費,可以抵扣,但是招待客人、客戶的住宿費取得的專票不可以抵扣?
招待產(chǎn)生的住宿費,取得專用發(fā)票,可以抵扣嗎
業(yè)務(wù)招待費的住宿費 專票可以抵扣嗎老師
老師,招待客戶住宿費取得的專票,可以抵扣嗎
業(yè)務(wù)招待住宿費取得專票可以抵扣嗎
淘寶上購買刻章,買回來幫客戶印字的,也是進管理費用嗎
淘寶上買刻章,是進管理費用嗎
淘寶上買刻章,是進管理費用嗎
公司的董事一定要股東成員嗎?
股東借錢給公司去買設(shè)備,還是股東實繳到位,然后拿錢去買設(shè)備,兩種方式哪一種好?
有限公司注銷,然后注冊資本沒有實繳的那些,要管嗎?
老師,你好,請問充值廣告費1萬,贈送3000元,贈送的廣告費做什么科目,會計分錄說下你看現(xiàn)在賬戶是13000元,消耗300元,8月末廣告費余額12700元,這個會計分錄也說下
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 ——銷項稅額 356.7 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額 356.7 發(fā)現(xiàn)上年度的進項稅抵扣金額錯誤,比當(dāng)期實際可抵扣金額多記了30,但是增值稅申報金額正確,該筆分錄已跨年度,現(xiàn)在要怎么處理?
老師我想問一下,管理人員工資跨幾個月了,我是不是借:本年利潤 貸:應(yīng)付職工薪,那結(jié)轉(zhuǎn)借貸都是本年利潤嗎
老師,算問題二,題目還說了有年利率 8% ,為什么在算借款總額時,不減要支付的利息,你看,問題三,算借款總額時,就減了利息的
那抵扣不了直接做費用
對的是的,是這么做的。
那業(yè)務(wù)招待費餐費呢如果取得專票可以抵扣嗎
你好,也是抵扣不了的這一個業(yè)務(wù),抵招待費,也抵扣不了。而且,餐費不管什么業(yè)務(wù)的,他都抵扣不了增值稅。
好的,那都是全額進費用或者是福利費,這兩項都不管專票不專票了
是的對的是的對的。
好的好的,謝謝
不用客氣,工作愉快。