同學(xué)你好 掛靠的是按綜合稅率扣款的
老師,建筑企業(yè)增值稅小規(guī)模納稅人(被掛靠方)時(shí)的項(xiàng)目,當(dāng)時(shí)征收率3%,簡(jiǎn)按1%已給甲方開票。下月轉(zhuǎn)為一般納稅人,建筑公司收到人材費(fèi)專票可以抵扣嗎?如果抵扣了,會(huì)對(duì)公司和項(xiàng)目(掛靠方)分別有什么風(fēng)險(xiǎn)?謝謝!
老師,你好,我是建筑公司的分公司,在當(dāng)?shù)厥嵌悇?wù)局核定的是獨(dú)立核算自負(fù)盈虧,核定的是小規(guī)模納稅人,那我開具的工程服務(wù)費(fèi)發(fā)票只能是1%對(duì)嗎?
老師,您好!我們是一家建筑企業(yè),在甲市成立了總公司,是一般納稅人,大部分業(yè)務(wù)都是政府項(xiàng)目,因公司投標(biāo)需要,縣城當(dāng)?shù)卣疄榘讯愒戳粝?,在甲市的很多縣城又設(shè)立了分公司,目前大部分都還是小規(guī)模納稅人,我們公司能不能根據(jù)業(yè)務(wù)需要和購(gòu)買方開票要求,分公司的項(xiàng)目由總公司開票,B縣城的項(xiàng)目由C縣城的項(xiàng)目開票,靈活選擇,不知道稅務(wù)對(duì)這方面有沒(méi)有要求?
老師,您好!我們是一家建筑企業(yè),在甲市成立了總公司,是一般納稅人,大部分業(yè)務(wù)都是政府項(xiàng)目,因公司投標(biāo)需要,縣城當(dāng)?shù)卣疄榘讯愒戳粝?,在甲市的很多縣城又設(shè)立了分公司,目前大部分都還是小規(guī)模納稅人,我們公司能不能根據(jù)業(yè)務(wù)需要和購(gòu)買方開票要求,分公司的項(xiàng)目由總公司開票,B縣城的項(xiàng)目由C縣城的分公司開票,靈活選擇,不知道稅務(wù)對(duì)這方面有沒(méi)有要求?
國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于發(fā)布《納稅人跨縣(市、區(qū))提供建筑服務(wù)增值稅征收管理暫行辦法》的公告 國(guó)家稅務(wù)總局公告2016年第17號(hào)納稅人跨縣(市、區(qū))提供建筑服務(wù),按照以下規(guī)定預(yù)繳稅款: (一)一般納稅人跨縣(市、區(qū))提供建筑服務(wù),適用一般計(jì)稅方法計(jì)稅的,以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用扣除支付的分包款后的余額,按照2%的預(yù)征率計(jì)算應(yīng)預(yù)繳稅款。 (三)小規(guī)模納稅人跨縣(市、區(qū))提供建筑服務(wù),以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用扣除支付的分包款后的余額,按照3%的征收率計(jì)算應(yīng)預(yù)繳稅款。 問(wèn)題1:我公司是一般納稅人一般計(jì)稅的,能不能適用這條政策中小規(guī)模納稅人的預(yù)繳政策呢? 問(wèn)題2:我公司是一般納稅人一般計(jì)稅的,這個(gè)政策適用范圍有哪些?
公司減資帳務(wù)處理。需要交稅嗎
簡(jiǎn)歷制作+工作答疑課程在哪
機(jī)器設(shè)備每個(gè)月都折舊 折舊到什么時(shí)候可以不用折舊?
甲公司是乙公司的母公司,2×24年6月30日,甲公司將其生產(chǎn)成本為120萬(wàn)元的W產(chǎn)品以200萬(wàn)元的價(jià)格銷售給乙公司,乙公司將W產(chǎn)品作為固定資產(chǎn)核算,預(yù)計(jì)使用5年,預(yù)計(jì)凈殘值為0,采用年限平均法計(jì)提折舊,不考慮其他因素,該固定資產(chǎn)在甲公司2×25年12月31日合并資產(chǎn)負(fù)債表中列示的金額為( )萬(wàn)元。老師這道題為什么不是用(200-120)*6/60-8=72?
老師好,公司注銷,成本大于收入報(bào)表可以報(bào)送嗎
離職后福利 為什么還要提社保費(fèi) 是提的離職員工當(dāng)月的社保費(fèi)嗎
發(fā)行債券取得長(zhǎng)投,又支付了發(fā)行費(fèi),分錄怎么寫
以前年度報(bào)表中需要提現(xiàn)研發(fā)費(fèi)用,報(bào)表怎么修改一下,老師舉例說(shuō)一下完整流程
老師好,一般納稅人是本月初才開始勾選上月的進(jìn)項(xiàng)稅票,那么 借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額, 貸,應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額, 這筆分錄是應(yīng)該做到本月的月末還是下月勾選時(shí)的月初呢?
老師好,一般納稅人在發(fā)在收到進(jìn)項(xiàng)票的時(shí)候,是應(yīng)該記到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額還是應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅里面呢?