您好,這才是正確的,一個往來單位只用一個往來科目, 我們在列示負(fù)債表數(shù)據(jù)時要對往來科目進(jìn)行重分類的,
老師,您好,我想問下,就是那個往來重分類到底是怎么分類的,比如說期末應(yīng)付賬款有借方余額,那我到底是分類到應(yīng)收還是預(yù)付呢,有的人說應(yīng)收,又有的人說預(yù)付,求老師幫我解答一下,感恩,到底哪個是對的,感覺自己還是不能完全理解可能
麻煩老師把圖片放大看一下,這是金蝶軟件中的供應(yīng)商核算項目明細(xì)賬,最后一欄中本年累計數(shù)的借貸金額不一樣,可是卻沒有余額,方向顯示平,這個怎么理解
您好老師,咨詢個問題,不想交稅,需要計提一部分費用出來,大概60萬左右,我本來計提的獎金,但感覺金額太大,又調(diào)整成 借:管理費用-服務(wù)費 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款,這樣有什么風(fēng)險沒,因為要申報財報了,或者有沒有什么更好的方法。。
老師,您看看,試算平衡表是平衡的,但是跟科目余額表的合計金額不一致。因為有些科目余額在反方向,所以入期初數(shù)據(jù)的時候是用負(fù)數(shù)表示的(如應(yīng)收賬款,科目余額表在貸方720,我入期初數(shù)據(jù)的時候是入在借方-720),是不是這個原因?qū)е聝蓚€表合計金額不一致呢?
老師您看下這個金蝶軟件的應(yīng)付賬款余額又是借方又是負(fù)數(shù),這個感覺不好看,要不確定一頭比如貸方,這個有什么辦法嘛
老師,我們是甲公司的代理商,代理商組織會議,我們邀請客戶參加會議,會議銷售課程,達(dá)成成交了,我們公司收款,然后甲公司負(fù)責(zé)交付,我們付甲公司交付款。 現(xiàn)在,甲公司的會務(wù)費及老師提成,需要我們分?jǐn)?,但是他們是用私戶收款的,也要求我們用私戶付。我們沒有私戶,也不想找私戶,怎么給甲公司解釋比較好?
老師好,我們單位7月21日入職新員工,定的工資是5000元,請問7月份工資怎么計算?
老師,您好麻煩講解下1.2.5這幾道題,第一題疑問點是所得稅稅率25%湊熱鬧,就不會做了;第2題是乙公司對外出售40%,是不是表述錯了,
個體工商戶 要自己開增值稅發(fā)票 一定需要查帳征收嗎
求市場組合的風(fēng)險收益率需要×β嗎老師
個體工商戶用自己的房屋經(jīng)營 需要繳納房產(chǎn)稅和土地稅嗎
想問下,現(xiàn)在電子發(fā)票了嘛,都要自己打出來入賬,容易重復(fù)和漏,好像現(xiàn)在做賬軟件可以勾選發(fā)票入賬然后會顯示發(fā)票號碼?那如果選擇幾十張發(fā)票錄一張憑證,咋顯示出來哦,麻煩有具體使用億企代賬的老師說下,謝謝
請問公司可以成為普通合伙人嗎
老師,現(xiàn)在補繳了2023年1季度的印花稅,要更正以前的報表嗎
長期資本成本指哪些?
但是這個我反應(yīng)有些吃力,以前是用友軟件,應(yīng)付賬款一直是貸方余額,只不過金額是正數(shù)或者負(fù)數(shù)。但是這個金蝶是兩頭都在變
您好,看習(xí)慣就好啦,剛接觸是感覺不對
這個咋看應(yīng)付賬款又是借方又是負(fù)數(shù)就是應(yīng)付賬款貸方余額?
您好,借方負(fù)就是貸方正,就是負(fù)債