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您好老師,咨詢個問題,不想交稅,需要計提一部分費用出來,大概60萬左右,我本來計提的獎金,但感覺金額太大,又調整成 借:管理費用-服務費 貸:應付賬款-暫估應付賬款,這樣有什么風險沒,因為要申報財報了,或者有沒有什么更好的方法。。

2023-01-09 14:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-01-09 14:34

你好1;? ? 虛假做賬是有問題的 ; 不能單純的考慮稅費就虛假計提成本費用的??

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快賬用戶7525 追問 2023-01-09 14:35

那怎么辦呢

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齊紅老師 解答 2023-01-09 14:39

你好; 按實際報的數據來報稅的 ; 如果沒有虧損可以彌補; 就得正常報稅的?

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快賬用戶7525 追問 2023-01-09 14:41

在賬務上怎么做補虧的分錄呢,前幾年有虧損,但只有在報年報時才可以補虧啊,季報按實際申報要繳納稅款

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齊紅老師 解答 2023-01-09 14:44

你好;? 彌補虧損不單獨做分錄的 ;按照彌補后的數據來計提所得稅的?

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你好1;? ? 虛假做賬是有問題的 ; 不能單純的考慮稅費就虛假計提成本費用的??
2023-01-09
您好!匯算清繳前實際發(fā)放的金額就是上年可以稅前扣除的金額按你這個說法,你們計提的金額小了,那么現在你們需要按照實際發(fā)放的金額來做匯算清繳
2022-02-17
同學你好 暫估的匯算清繳之前沒有發(fā)票調增就行了
2021-08-05
同學你好,1、不建議公帳轉給股東款項,如果已經操作,借:其他應收款,算是股東借公司的錢,(這個要及時還回來),不可以當作報銷用,后期減少或是杜絕股東和公帳的往來;2、一定要讓股東把款還到公司來,(時間久未還回來,監(jiān)管部門會認為這是股東把公司的錢轉為個人占有)3、預提的費用,先按個去處理吧,一般問題不大;
2021-05-26
你好,什么時間發(fā)放的?是發(fā)放的次月申報個稅。
2025-03-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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