進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 補(bǔ)繳稅款 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交 貸銀行存款

補(bǔ)申報(bào)以前年度未申報(bào)的收入,增值稅免征,補(bǔ)交了所得稅,更正了以前年度匯算。會計(jì)分錄如何做,在補(bǔ)申報(bào)當(dāng)月入賬嗎?
老師請問以前年度附加稅多計(jì)提了怎么辦,補(bǔ)做完分錄后還要改電子稅務(wù)局的申報(bào)表的嗎?以前年度所得稅已交完 用補(bǔ)交以前年度所得稅嗎
老師 以前年度我們有進(jìn)項(xiàng)稅不應(yīng)抵扣,現(xiàn)在稽查出進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出補(bǔ)交增值稅稅款,計(jì)提稽查補(bǔ)交的增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出如何做分錄?
稅務(wù)稽查到2021年的發(fā)票有問題,要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,罰款加滯納金,請問這個(gè)增值稅如何結(jié)轉(zhuǎn),借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,借進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸未交增值稅嗎
以前年度的發(fā)票做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,稅務(wù)局要求修改以前年度的增值稅申報(bào)表,并補(bǔ)交了相應(yīng)稅款,請問如何做分錄?
請問其他單位代發(fā)工資代交社保,收到代發(fā)單位全額開具6%的專用發(fā)票,項(xiàng)目名稱為現(xiàn)代服務(wù)*服務(wù)費(fèi),可以使用嗎?還是要開人力資源服務(wù)勞務(wù)派遣或者勞務(wù)外包才行?
老師,我們老板大金額的發(fā)票超過一百萬的,分開開票,每張都要小于100萬,說超過100萬的發(fā)票會被稅務(wù)系統(tǒng)預(yù)警,這樣有沒有風(fēng)險(xiǎn)???
銀行對賬少個(gè)九分錢,是以前的,可以用哪個(gè)科目調(diào)賬嗎
客戶退貨100件,重新處理92件,損耗的8件計(jì)什么科目
快賬結(jié)了賬憑證怎么刪除啊
我們公司賣豬肉的,我們給客戶訂單數(shù)數(shù)量不夠,后面補(bǔ)貨了,補(bǔ)貨的全部在系統(tǒng)錄了金額,本來應(yīng)該不用錄金額,但是系統(tǒng)有錄金額,會計(jì)說做賬要抹零,財(cái)務(wù)要支出的,這個(gè)分錄怎么做
老師 打印機(jī)開發(fā)票開什么類目
您好,辦理出口退稅。貨款未收齊,可以先辦理退稅的嗎
我公司融資租賃售后回租型企業(yè),給客戶放款202900元,客戶每月支付我公司租金7959.28元(第一月本金3902.97,利息4056.36元),為給客戶放款,我司該筆資金成本是每月需要支付其他公司利息費(fèi)用的,假設(shè)這個(gè)月需要支付利息1910.22元,那么我們需要繳納增值稅是(4056.36-1910.22)/1.01??0.01么,不考慮免稅的情況下。上面收到利息確認(rèn)收入,和支付利息,確認(rèn)費(fèi)用分錄分別怎么寫
已經(jīng)支付了的預(yù)付款,現(xiàn)在收到退回預(yù)付款,怎么入賬?


小企業(yè)準(zhǔn)則,沒有以前年度損益調(diào)整科目的,怎么做分錄呢?
老師,也產(chǎn)生了相應(yīng)的附加稅
換成利潤分配未分配就成了
那相應(yīng)的附加稅呢?怎么做分錄?。?
借利潤分配未分配利潤 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交城建稅等 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交城建稅等 貸銀行存款
謝謝老師
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評,多謝多謝