根據(jù)以下思路正確申報(bào)計(jì)算和申報(bào)增值稅就是 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄; 如果大于0就是以下分錄結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款

老師你好問(wèn)一下,轉(zhuǎn)出未交增值稅,這個(gè)分錄是借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 我不太懂這個(gè)分錄是什么意思,你能給我解釋一下嗎?
老師請(qǐng)問(wèn),一般 納稅人,期末結(jié)轉(zhuǎn):借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交銷項(xiàng)稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(未交增值稅),下月交:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,是這樣嗎
① 月末轉(zhuǎn)出多交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) ② 月末轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 老師,應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)債類科目對(duì)嗎?這兩個(gè)賬務(wù)處理我不太理解,
老師好,我看前期的賬務(wù)處理這筆沒(méi)看懂,可以給解釋一下嗎(一般納稅人) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
老師,一般納稅人,有銷項(xiàng)時(shí)是應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅),一般納稅人轉(zhuǎn)出未交增值稅時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅,交納時(shí)是:借:應(yīng)交稅費(fèi)~一未交增值稅貸:銀行存款,這樣的話,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅有借方余額了需要處理嗎?
辦稅員可以和法人是同一個(gè)人嗎
老師,委托加工物資余額在貸方,那編制資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)存貨科目是應(yīng)該加委托加工物資還是?委托加工物資
您好老師,請(qǐng)問(wèn)一下,工程維修,大類是建筑服務(wù),能開(kāi)13個(gè)點(diǎn)的發(fā)票?如果必須開(kāi)13個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,怎么開(kāi)票才合理一些?
您好老師,月工資30000,年工資360000,怎么算個(gè)稅啊
二手車個(gè)體開(kāi)普通發(fā)票時(shí)可以反向開(kāi)票嗎?就是買進(jìn)的時(shí)候個(gè)人開(kāi)不了發(fā)票,公司成本發(fā)票要怎么操作?
2021的開(kāi)的一張專票10萬(wàn)元?,F(xiàn)在合同終止結(jié)算金額只有7萬(wàn)元。前兩年公司變更成了小規(guī)模,我現(xiàn)在是紅沖這張發(fā)票再重新開(kāi)一張7萬(wàn)的普票嗎?
老師請(qǐng)問(wèn)10月份有張發(fā)票信息開(kāi)錯(cuò)了,對(duì)方還沒(méi)入賬,11月份紅沖了這張發(fā)票,11月份申報(bào)的10月份增值稅申報(bào)表要改嗎?
您好老師,月工資30000,一年交多少稅怎么算啊
老師你好,客戶有個(gè)拼多多網(wǎng)商銀行,一直以來(lái)開(kāi)個(gè)人的發(fā)票,做的是現(xiàn)金收入,網(wǎng)上銀行的流水沒(méi)有做,那他的只報(bào)了現(xiàn)金收入上去,沒(méi)有報(bào)網(wǎng)上銀行的流水收入 ,那該怎么弄
老師好!我們分公司是獨(dú)立核算的,每年付給總公司管理費(fèi),總公司開(kāi)票的內(nèi)容是工程管理服務(wù)費(fèi),請(qǐng)問(wèn)分錄怎么做?謝謝!

