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老師,一般納稅人,有銷項時是應交稅費~應交增值稅(銷項稅),一般納稅人轉出未交增值稅時:借:應交稅費~應交增值稅(轉出未交增值稅)貸:應交稅費~未交增值稅,交納時是:借:應交稅費~一未交增值稅貸:銀行存款,這樣的話,應交稅費~應交增值稅(轉出未交增值稅有借方余額了需要處理嗎?

2025-06-20 09:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-06-20 09:43

你好,那個不要處理的

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快賬用戶4933 追問 2025-06-20 09:44

是在年底才處理嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2025-06-20 09:49

不需要處理的,正確申報增值稅就行

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借銷項稅額 貸進項稅額 轉出未交增值稅 都是三級科目
2025-09-29
你好,那個不要處理的
2025-06-20
您好 請問是進項大于銷項還是銷項大于進項?
2022-08-29
你好; 你現(xiàn)在把你銷項稅和進項稅 多少發(fā)來看看 ; 你上期是否有留底 ; 上月的時候 余額和你申報表一致嗎?
2022-05-11
對,是對的,是的,是的
2021-04-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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