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老師,一般納稅人,有銷項時是應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅(銷項稅),一般納稅人轉(zhuǎn)出未交增值稅時:借:應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費~未交增值稅,交納時是:借:應(yīng)交稅費~一未交增值稅貸:銀行存款,這樣的話,應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅有借方余額了需要處理嗎?

2025-06-20 09:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-06-20 09:43

你好,那個不要處理的

頭像
快賬用戶4933 追問 2025-06-20 09:44

是在年底才處理嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2025-06-20 09:49

不需要處理的,正確申報增值稅就行

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借銷項稅額 貸進(jìn)項稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅 都是三級科目
2025-09-29
你好,那個不要處理的
2025-06-20
您好 請問是進(jìn)項大于銷項還是銷項大于進(jìn)項?
2022-08-29
你好; 你現(xiàn)在把你銷項稅和進(jìn)項稅 多少發(fā)來看看 ; 你上期是否有留底 ; 上月的時候 余額和你申報表一致嗎?
2022-05-11
對,是對的,是的,是的
2021-04-19
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職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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