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老師請問10月份有張發(fā)票信息開錯了,對方還沒入賬,11月份紅沖了這張發(fā)票,11月份申報的10月份增值稅申報表要改嗎?

2025-11-17 11:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-11-17 11:52

不需要改的,正常按紅沖后的收入申報增值稅

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快賬用戶2773 追問 2025-11-17 12:59

老師每月都要申報的印花稅,這個月忘記申報10月份的印花稅了,怎么辦?

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快賬用戶2773 追問 2025-11-17 13:00

今天17號了還能申報嗎?

今天17號了還能申報嗎?
今天17號了還能申報嗎?
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齊紅老師 解答 2025-11-17 14:15

今天可以申報的,直接申報

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您好,是需要做10月申報
2023-11-04
您好,對11月份的報稅是沒有影響的
2023-12-14
你好,還是正常填寫的,還是屬于十月份的銷售額。
2022-11-10
同學你好 按照開了紅字發(fā)票的申報
2020-12-09
您好 是的 11月份的紅字發(fā)票信息表 應該在下個月申報的時候做進項稅額轉出申報
2021-11-04
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