你好,可以補(bǔ)做到11月份

老師,10月份開的卷票170元,對(duì)方因?yàn)樘ь^是個(gè)人不能報(bào)銷,11月份我們紅沖重開了,老板剛發(fā)現(xiàn)忘了給會(huì)計(jì)這張紅沖的票,這張票可不可以入到12月份
老師,我有一個(gè)12月份開的發(fā)票開重了,有兩張一模一樣的,我忘記在當(dāng)月作廢了,準(zhǔn)備在1月份作廢,因?yàn)槟甑琢?,我能?2月的賬上先作廢收入但是不紅沖增值稅,到1月份紅沖發(fā)票嗎?因?yàn)槲覜_的是12月份業(yè)務(wù),我能在12月份的賬上沖這個(gè)收入,然后1月沖發(fā)票嗎?
老師,10月份做了收入,但是直到12月份報(bào)稅都沒(méi)有開出發(fā)票,因?yàn)橘~沒(méi)對(duì)好。我可以紅沖了不,這筆收入
3月份做了一張電費(fèi)發(fā)票已經(jīng)入帳,后因?yàn)閷?duì)方單價(jià)開錯(cuò),所以他們紅沖,重新開了一張正確給到我,但是沒(méi)有給我紅沖發(fā)票,這個(gè)是不是少給我了?
老師好,對(duì)方10月份開的普票3000元,現(xiàn)在發(fā)票丟失了,11月份可以紅沖嗎?發(fā)票聯(lián)對(duì)方拿不到,能紅沖嗎?再開發(fā)票,對(duì)方要求我出稅點(diǎn)的錢,如果不紅沖的話,我發(fā)票照片有的,能做為報(bào)銷憑證嗎
23年的發(fā)票本來(lái)是1%、現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了,當(dāng)時(shí)開成了免稅,現(xiàn)在怎么處理
老師,我想問(wèn)一下,男同胞的生育津貼打到公司了,請(qǐng)問(wèn)陪產(chǎn)假期間,沒(méi)扣工資,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)津貼還要發(fā)給他嗎?還是不發(fā),直接沖應(yīng)付職工薪酬
老師好,車間機(jī)器設(shè)備移機(jī)安轉(zhuǎn)調(diào)試費(fèi)用3000元,怎么入賬
請(qǐng)問(wèn)報(bào)關(guān)單收貨人與回單付款人名稱不一致,可以退稅嗎
核定征收的個(gè)體戶怎么注銷?平時(shí)申報(bào)增值稅和經(jīng)營(yíng)所得都是在核定范圍內(nèi)不用交稅款的
咨詢下,實(shí)際工作中,滴滴電子普票,一般大家都抵扣嗎?
老師,這是什么意思怎么處理
董孝彬老師 咨詢您一個(gè)問(wèn)題
請(qǐng)問(wèn)老師,出口的進(jìn)項(xiàng)票,在出口后才開進(jìn)來(lái),可以嗎
宋生老師在嗎?咨詢一個(gè)問(wèn)題


你好 可以補(bǔ)做到12月份。
可以入到12月份嗎?
你好 可以補(bǔ)做到12月份。 2020-12-13 09:48
老師,12月份我該怎么做?
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。
10月份這個(gè)170已做開票收入繳稅,11月份紅沖重開,11月份發(fā)票匯總里已經(jīng)把這個(gè)170減了,11月份的收入是按發(fā)票匯總的數(shù)確認(rèn)收入,12月份該怎么做
先做紅沖170,確認(rèn)開票收入是在發(fā)票匯總數(shù)的基礎(chǔ)上加上170
你好,11月份的收入是按照發(fā)票匯總的數(shù)確認(rèn)收入,也就是沒(méi)有做正數(shù)和負(fù)數(shù)的發(fā)票是嗎。
是的,沒(méi)有做
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
12月份做嗎
11月份會(huì)計(jì)已結(jié)賬,老板發(fā)現(xiàn)這張票沒(méi)有給會(huì)計(jì)
你好,是的是的,12月份做的。
老師,假如12月發(fā)票匯總是5000,不是紅沖170了,確認(rèn)收入就得按5170,總之等于5000就對(duì)了
藍(lán)字確認(rèn)5170,然后再做一個(gè)負(fù)數(shù)的170才可以。
理解了,老師!謝謝!
不用客氣的,工作愉快。