您好,您是賬面做了收入,然后稅務(wù)沒有申報(bào)嗎?

老師,10月份開的卷票170元,對方因?yàn)樘ь^是個(gè)人不能報(bào)銷,11月份我們紅沖重開了,老板剛發(fā)現(xiàn)忘了給會(huì)計(jì)這張紅沖的票,這張票可不可以入到12月份
老師,我有一個(gè)12月份開的發(fā)票開重了,有兩張一模一樣的,我忘記在當(dāng)月作廢了,準(zhǔn)備在1月份作廢,因?yàn)槟甑琢?,我能?2月的賬上先作廢收入但是不紅沖增值稅,到1月份紅沖發(fā)票嗎?因?yàn)槲覜_的是12月份業(yè)務(wù),我能在12月份的賬上沖這個(gè)收入,然后1月沖發(fā)票嗎?
老師師是原來會(huì)計(jì)9月份做的無票收入,借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 10月份他沖紅這張發(fā)票,因?yàn)?月份沒有申報(bào)此筆收入 10月份沖紅 借應(yīng)收賬款(紅字) 貸主營業(yè)務(wù)收入(紅字) 老師這樣沖紅對嗎
老師,10月份做了收入,但是直到12月份報(bào)稅都沒有開出發(fā)票,因?yàn)橘~沒對好。我可以紅沖了不,這筆收入
老師前任會(huì)計(jì)10月份收入是31000元 9月份有筆收入是29434元(未開票收入,3季度這筆收入未申報(bào)) 10月份他把這筆收入做了紅沖 然后又沖了一筆稅金2307.1(因?yàn)樗咒洓]有應(yīng)交稅費(fèi),把各月稅費(fèi)都計(jì)入收入了) 然后10月份收入就顯示31000-24934-2271.3=3794.7 11月份我又做了那筆29434元的收入 季度申報(bào)時(shí)這個(gè)收入我要怎么弄呢有點(diǎn)蒙了
老師,六稅兩費(fèi)減免政策適用時(shí)間就填要申報(bào)的月份是吧
我們的店開業(yè),總部員工來幫忙,我們給訂機(jī)票,訂酒店的費(fèi)用怎么做賬
即將面試風(fēng)電,電廠,煤化工初創(chuàng)公司有高新,需要怎么說,懂那些做賬及相關(guān)知識(shí)
老師好,請問公租房子給員工住,房東的房產(chǎn)稅和個(gè)人所得稅都是公司交的,這個(gè)入賬怎么做分錄?
老師,個(gè)人報(bào)銷款還用走其他應(yīng)付-個(gè)人這個(gè)科目過度嗎?能直接貸銀行或者現(xiàn)金嗎
老師,上午問的個(gè)人獨(dú)資企業(yè)投資另一個(gè)公司,怎么有的老師回復(fù)說個(gè)人獨(dú)資不是法人,應(yīng)該按經(jīng)營所得來交稅呢?不是按股息紅利來交稅
老師跟合作的公司合作,幫我方客戶培訓(xùn)講課,這個(gè)費(fèi)用入什么科目,能所得稅全額扣除嗎
小餐廳每天分很多分散的供應(yīng)商進(jìn)貨,是每一筆分別記賬還是可以每天的記一個(gè)采購的總賬?
咨詢下:分類所得的個(gè)稅 一般誰申報(bào)個(gè)稅嗎?
老師,企業(yè)是一般納 稅人企業(yè) ,交的稅中種有,增值稅、附增、個(gè)稅,企業(yè)所得稅,請問公司資產(chǎn)負(fù)債中的應(yīng)交稅費(fèi),包含上述稅種中的哪些?


嗯,相當(dāng)于這筆銷項(xiàng)稅沒有報(bào)
可以做未開票收入,也可以沖紅。
謝謝老師
不用客氣,祝您工作愉快。