您好,這個(gè)的話,意思是當(dāng)時(shí),申報(bào)了,沒有繳納是嗎
我們企業(yè)以前增值稅期末留抵退過稅500萬,中間我們一直都不交增值稅,10月份需要交增值稅9萬元,這個(gè)相關(guān)政策上說對(duì)實(shí)行增值稅期末留抵退稅的納稅人,允許其從城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加和地方教育附加的計(jì)稅(征)依據(jù)中扣除退還的增值稅稅額。那我們10月繳納的增值稅的隨征附加稅是不是就不用交啊,相應(yīng)的賬務(wù)實(shí)務(wù)上就不用計(jì)提了,那在申報(bào)增值稅的時(shí)候,附加稅也會(huì)自動(dòng)減除,還是要填寫什么附表啊
老師,我們上月預(yù)繳外經(jīng)證稅款有增值稅7339.45元,城建稅教育費(fèi)附加稅合計(jì)880.73元,企業(yè)所得稅733.94元,個(gè)稅3669.72元,1.但是我7月份都沒有入賬,只是在申報(bào)所得稅、增值稅申報(bào)時(shí)把預(yù)繳稅款填進(jìn)去了沒有做憑證啊!這個(gè)月補(bǔ)做憑證可以嗎?2.上個(gè)月因?yàn)槲抑坝辛舻侄惪钏晕以鲋刀惿掀跊]有抵減預(yù)繳,如果這個(gè)月想把預(yù)交的抵減了我是不是這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)就少勾選些把預(yù)繳稅款部分預(yù)留出來?3.比如我這個(gè)月增值稅為0了或者有留抵了,那我之前的預(yù)繳附加稅怎么辦老師?請(qǐng)指教問題比較都??!謝謝
老師,請(qǐng)問我們房地產(chǎn)企業(yè)原來預(yù)交了增值稅產(chǎn)1000,不知道預(yù)交的可以抵扣正常產(chǎn)生的增值稅,后期產(chǎn)生的增值稅,我們也正常繳納了,后來稅局通知我們更改申報(bào)表,我們?cè)瓉硪驗(yàn)樘铄e(cuò)報(bào)表退回了500,原來做賬時(shí)候借稅金及附加50,貸應(yīng)交稅費(fèi)_附加稅50借應(yīng)交稅費(fèi)_附加稅50.貸銀行存款50,退回來時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)_附加稅50,貸稅金及附加50,現(xiàn)在因?yàn)轭A(yù)交產(chǎn)生了40的附加稅,,若是付錢,借應(yīng)交稅費(fèi)_附加稅40,貸銀行存款40,但是現(xiàn)在是直接抵扣的,借應(yīng)交稅費(fèi)_附加稅40,貸應(yīng)交稅費(fèi)_附加稅40,這個(gè)邏輯說的過去,但是應(yīng)交稅費(fèi)的余額還是50又不對(duì),要是借稅金及附加40,貸應(yīng)交稅費(fèi)_附加稅40,那和房地產(chǎn)企業(yè)說因?yàn)轭A(yù)交產(chǎn)生的附加稅不用計(jì)提,直接做賬又不相符,該怎么做呢?要是不做賬,那賬上不就剩下的是應(yīng)交稅費(fèi)_附加稅50嗎?怎么是10呢?
老師,我申報(bào)城建稅、教育附加、地方教育附加稅共119元,但是繳款的時(shí)候系統(tǒng)提示有往期多交的稅款抵扣,這樣119元就直接往期的抵扣了,沒有銀行賬戶扣款,那我還要進(jìn)行會(huì)計(jì)賬務(wù)處理嗎?怎么處理呢?
老師您好,本月我電子稅務(wù)局上申報(bào)的增值稅和記賬軟件上不一樣,記賬軟件上多了43.16的差額,但是我核對(duì)了本月的記賬,進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)都是沒有問題的,就不知道這43.16的差額是哪多出來的,記賬軟件上期初留抵稅額是9003.61元,電子稅務(wù)局本月勾選可抵扣金額為10581.78加上期留抵稅額911.02,合計(jì)11492.8元,沒有預(yù)交稅款,附加稅沒有計(jì)算在里面,前期也沒有未處理的應(yīng)交稅金,該怎么調(diào)整
老師!房地產(chǎn)土地出讓契稅怎么算
員工已離職,但仍給報(bào)了個(gè)稅,員工申訴了,這個(gè)去稅務(wù)局處理,應(yīng)該怎么辦,需要注意什么呢
旅游景點(diǎn)可以申請(qǐng)定額發(fā)票可以嗎,比如門票,各種娛樂設(shè)備等的費(fèi)用
老師,2023年成立的公司,注冊(cè)資本實(shí)繳時(shí)間限制最遲是什么時(shí)候?
員工已經(jīng)離職,但仍給報(bào)個(gè)稅,員工申訴了,這個(gè)去稅務(wù)局處理,應(yīng)該怎么跟專管員溝通呢
老師,我們是房地產(chǎn)開發(fā)公司,掛在一個(gè)建筑公司的名下,是甲供材,然后勞務(wù)就分包給了一個(gè)包工頭,也開了農(nóng)民工工資賬戶,申報(bào)了個(gè)稅,那么勞務(wù)費(fèi)可以直接要?jiǎng)趧?wù)公司開給我們嗎?還是必須要建筑公司開工程服務(wù)的發(fā)票給我們?
老師,有一個(gè)管理費(fèi)用的科目,7月份發(fā)生7900塊,結(jié)轉(zhuǎn)損益以后,他在科目余額表完全顯示不出來,利潤(rùn)表卻有這個(gè)數(shù),可能和我剛開始新增科目錯(cuò)誤有關(guān)系,當(dāng)時(shí)登記發(fā)生額在貸方,現(xiàn)在8月份才發(fā)現(xiàn),但是7月份的不能反結(jié)賬了,現(xiàn)在如何處理把他的發(fā)生額轉(zhuǎn)到另一個(gè)科目表里頭
老師,我們租了個(gè)地方給A公司進(jìn)行攝影。然后跟A公司進(jìn)行收費(fèi),收費(fèi)內(nèi)容包括:場(chǎng)地費(fèi)、道具費(fèi)、設(shè)備費(fèi)等。其中A公司要求我們開具發(fā)票時(shí)將收費(fèi)的明細(xì)全部顯示在發(fā)票項(xiàng)目上。其中:“場(chǎng)地費(fèi)”,開發(fā)票時(shí)稅收分類編碼是哪個(gè)呢?
老師您好,請(qǐng)問下有個(gè)員工離職了,老板不想招人了,想分給在職的肩起來,分三分之一合適嗎
老師,幾家公司檔案登記表,是放在一張電子表格里,還是每家公司一個(gè)表獨(dú)立表格?
對(duì)的,申報(bào)成功了。但是沒有繳款。
那這樣的胡? 借 應(yīng)交稅費(fèi)? ?城建稅? 教育費(fèi)附加 貸 銀行存款
銀行沒有扣款啊,怎么貸銀行存款呢?
往期當(dāng)時(shí)也沒有扣除是嗎
稅務(wù)系統(tǒng)提示有往期多交的稅款,直接和這次119元抵扣了。所以這次沒有銀行扣款。
那你貸方只能做其他應(yīng)付款,這個(gè)是
做了其他應(yīng)付款,一直掛在賬面上嗎?也不對(duì)的吧。
嗯對(duì),需要先做賬面這個(gè),因?yàn)槠渌矝]啥科目了