你好!是的。是減免增值稅 每人每年的定額標(biāo)準(zhǔn)為6000元,最高可提高30%。貧困人口可以享受稅收優(yōu)惠政策長(zhǎng)達(dá)36個(gè)月。在此期限內(nèi),逐步扣除增值稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加、地方救育費(fèi)附加以及企業(yè)所得稅優(yōu)惠。
老師 繳納稅額 增值稅:1000 其中減免稅額:500,那計(jì)算附加稅的時(shí)候 是不是要把減免稅額加上? 1500 是計(jì)稅依據(jù)?
請(qǐng)問(wèn)收到貧困人口減免增值稅返還流量是入收到的稅費(fèi)返還嗎
請(qǐng)問(wèn)貧困人口減免每個(gè)月650,只是減免增值稅吧,附加稅的計(jì)稅依據(jù),還是按無(wú)減免650的增值稅來(lái)計(jì)算是嗎
老師,請(qǐng)問(wèn),購(gòu)買(mǎi)稅控盤(pán)不是減免增值稅嘛,這個(gè)減免的增值稅是不是附加稅的計(jì)提基數(shù)也減少了,還是銷(xiāo)減進(jìn)?計(jì)算附加,要以加上稅控設(shè)備的減免金額280為計(jì)算依據(jù)
重點(diǎn)人群的減免稅額 是扣減增值稅之前計(jì)算附加稅還是可以按抵減之后的算算呢
員工已離職并入職新公司了,但是他也有給我們公司兼職跑業(yè)務(wù),這種情況怎么給他申報(bào)個(gè)稅呢?
你好老師,我們24年通過(guò)的高新技術(shù)企業(yè),那么2025年對(duì)于研發(fā)費(fèi)用每個(gè)月賬的金額有要求嗎?
總賬會(huì)計(jì)找總賬會(huì)計(jì)離職原因說(shuō)什么比較合適
實(shí)繳注冊(cè)資金交哪里了?還是自己的錢(qián)嗎?
圖書(shū)免稅賬務(wù)處理怎么做
企業(yè)去年交了所得稅 今年匯算清繳時(shí)退了企業(yè)所得稅 應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄 謝謝老師
老師,你好,本月無(wú)藍(lán)字發(fā)票開(kāi)具,但是有一張紅字發(fā)票折讓需要開(kāi)給供應(yīng)商,請(qǐng)問(wèn)增值稅收入申報(bào)為負(fù)數(shù)可以嗎?會(huì)引起預(yù)警嗎
你好,老師,麻煩問(wèn)一下。煙酒店個(gè)體工商戶(hù)核定征收是不是不需要開(kāi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)來(lái)隨便可以開(kāi)什么都可以開(kāi)出去。
老師您好 我們公司租了一個(gè)廠(chǎng)房 有進(jìn)項(xiàng)租賃發(fā)票 ,一家公司在我們廠(chǎng)房租了一間辦公室, 他們要我們開(kāi)具發(fā)票, 我們沒(méi)有租賃資質(zhì),這個(gè)開(kāi)什么發(fā)票呢?
老師,您好,公司名下沒(méi)有車(chē),員工用自己車(chē)的費(fèi)用,需要辦什么手續(xù)公司才能報(bào)銷(xiāo),有沒(méi)有什么風(fēng)險(xiǎn)呢
比如增值稅是1000,減免650,實(shí)際交增值稅350。但是計(jì)算附加稅就是按1000*12%,對(duì)嗎
你好!實(shí)操中老師見(jiàn)到的是,按扣除前的計(jì)算。然后分項(xiàng)依次抵減。不是你說(shuō)的這樣
可以分兩種情況是嗎?一種是增值稅夠扣除的,增值稅1000,減免650,實(shí)際交增值稅350,附加稅按1000*12%;一種增值稅完全夠扣的,例如增值稅1000,減免1200,實(shí)則不用交增值稅,然后在1000*12%里減200是嗎
你好!是的。就是這樣理解