你好!是的。是減免增值稅 每人每年的定額標(biāo)準(zhǔn)為6000元,最高可提高30%。貧困人口可以享受稅收優(yōu)惠政策長達36個月。在此期限內(nèi),逐步扣除增值稅、城市維護建設(shè)稅、教育費附加、地方救育費附加以及企業(yè)所得稅優(yōu)惠。

老師 繳納稅額 增值稅:1000 其中減免稅額:500,那計算附加稅的時候 是不是要把減免稅額加上? 1500 是計稅依據(jù)?
請問收到貧困人口減免增值稅返還流量是入收到的稅費返還嗎
請問貧困人口減免每個月650,只是減免增值稅吧,附加稅的計稅依據(jù),還是按無減免650的增值稅來計算是嗎
老師,請問,購買稅控盤不是減免增值稅嘛,這個減免的增值稅是不是附加稅的計提基數(shù)也減少了,還是銷減進?計算附加,要以加上稅控設(shè)備的減免金額280為計算依據(jù)
重點人群的減免稅額 是扣減增值稅之前計算附加稅還是可以按抵減之后的算算呢
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項扣除三險一金,員工自己個稅申報了專項附加,我按工資表實際發(fā)工資時按應(yīng)發(fā)工資扣個人承擔(dān)的三險一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費用分攤嗎還是可以直接記入費用呢
老師好,我想要材料的進銷存自動模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會計做的,我還不知道呢,需要再改的時候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯可以提交申報嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰申報個稅呢?后期款項如何處理呢 這是純勞務(wù)
比如增值稅是1000,減免650,實際交增值稅350。但是計算附加稅就是按1000*12%,對嗎
你好!實操中老師見到的是,按扣除前的計算。然后分項依次抵減。不是你說的這樣
可以分兩種情況是嗎?一種是增值稅夠扣除的,增值稅1000,減免650,實際交增值稅350,附加稅按1000*12%;一種增值稅完全夠扣的,例如增值稅1000,減免1200,實則不用交增值稅,然后在1000*12%里減200是嗎
你好!是的。就是這樣理解