是可以按抵減增值稅稅之后的算
關(guān)于加計(jì)抵減政策,附加稅是按照實(shí)際繳納的增值稅計(jì)算還是按照抵減之前的稅額計(jì)算?
稅控盤(pán)年費(fèi)增值稅申報(bào)可以減免,附加稅核算的時(shí)候也可以減免后核算嗎,還是減免前核算
重點(diǎn)人群的減免稅額 是扣減增值稅之前計(jì)算附加稅還是可以按抵減之后的算算呢
重點(diǎn)人群減免金額能扣四千多,附加稅是按扣減增值稅后計(jì)算還是之前計(jì)算的
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒(méi)有備案刻過(guò)公章的情況下,是不是不會(huì)知道公章編碼是多少
老師好,我想問(wèn)一下全電發(fā)票學(xué)習(xí)視頻在哪里找
1月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個(gè)人所得額對(duì)應(yīng)的3%?
26年中級(jí)小然老師會(huì)講課嗎
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新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費(fèi)用普票已做賬,但是其他應(yīng)付款需要2個(gè)月后公司才付、當(dāng)月怎么寫(xiě)分錄?需要結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用嗎
圖書(shū)免稅賬務(wù)處理怎么做
外貿(mào)出口,以什么時(shí)間確認(rèn)收入? 因?yàn)閳?bào)關(guān)單銷(xiāo)售提供過(guò)來(lái),過(guò)了幾個(gè)月才開(kāi)出口發(fā)票,下一輪開(kāi)票的時(shí)候,可能混幾個(gè)都有報(bào)關(guān)出口日期
零申報(bào)的企業(yè)應(yīng)該如何建賬,以前月度費(fèi)用,和銀行流水應(yīng)該如何入賬
老師 安裝固定資產(chǎn),買(mǎi)了材料沒(méi)有入賬,現(xiàn)在是安裝好了一次做入固定資產(chǎn)可以嗎 借:固定資產(chǎn) 貸:庫(kù)存現(xiàn)金
好像不行
你填報(bào)的時(shí)候,直接就少交了減免的增值稅,那么相應(yīng)的附加稅自動(dòng)計(jì)算減少了。如果是先申報(bào)增值稅,再申請(qǐng)減免,才正常計(jì)算附加稅,只是減少增值稅
那應(yīng)該怎么弄
取消了在來(lái)一次嗎
你再減免稅里邊填報(bào)了減免的稅金沒(méi)?
增值稅減免申報(bào)已經(jīng)填了
就是附加稅是按減免之前的算的附加稅
申報(bào)了就會(huì)減少應(yīng)交的增值稅呀,那個(gè)附加是自動(dòng)計(jì)算的
附加稅就是按減免之前的增值稅算的哦,沒(méi)錯(cuò)吧,比如100增值稅,減免了20,附加稅是按100來(lái)算的
應(yīng)該沒(méi)錯(cuò)吧
系統(tǒng)是自動(dòng)計(jì)算的,你按計(jì)算的結(jié)果提交就是了