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老師 繳納稅額 增值稅:1000 其中減免稅額:500,那計算附加稅的時候 是不是要把減免稅額加上? 1500 是計稅依據(jù)?

2022-08-08 16:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-08-08 16:31

你好,按實際繳納增值稅1000計算

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你好,按實際繳納增值稅1000計算
2022-08-08
您好,280直接抵減應(yīng)交增值稅,因此計算附加稅的基數(shù)也就減少了
2024-06-26
你好,這種情況,附加稅是根據(jù)(7920.8—440)申報?
2021-03-23
依據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于增值稅一般納稅人將增值稅進項留抵稅額抵減查補稅款欠稅問題的批復(fù)》(國稅函〔2005〕169號):增值稅一般納稅人拖欠納稅檢查應(yīng)補繳的增值稅稅款,如果納稅人有進項留抵稅額,可按照《國家稅務(wù)總局關(guān)于增值稅一般納稅人用進項留抵稅額抵減增值稅欠稅問題的通知》(國稅發(fā)〔2004〕112號)的規(guī)定,用增值稅留抵稅額抵減查補稅款欠稅。只能抵扣增值稅,而不能抵扣其他稅費。
2022-02-19
你好,計稅依據(jù)直接填寫減免之后的就可以。
2022-01-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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