你好,可以的,現(xiàn)在抵扣沒有時間限制。借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 貸利潤分配,未分配利潤匯算清繳,需要納稅調(diào)增。

2022年有一筆50000的房租 ,借管理費-房租費 貸銀行存款, 當時沒有做借應(yīng)交稅費-進項,現(xiàn)在想抵扣這個票,時間上還能抵扣嗎。其次借貸是什么
上月做賬 借管理費用-房租28388.57 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額-稅率-其他411.43,貸:銀行存款28800,但是這張發(fā)票不一應(yīng)該抵扣,這個月做進項轉(zhuǎn)出時怎么處理
上月做賬 借管理費用-房租28388.57 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額-稅率-其他411.43,貸:銀行存款28800,但是這張發(fā)票不一應(yīng)該抵扣,這個月做進項轉(zhuǎn)出時怎么做賬,分錄怎么寫
一般納稅人,收到一張房租費發(fā)票,是交一年的房租費。 10月底,進行了抵扣, 做會計分錄: 借:預(yù)付賬款 應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸:銀行存款 以后按季度分攤房租費: 每次季度做賬分錄如下 借:待攤費用 貸:銀行存款 是這樣做嗎? 房租費抵扣發(fā)票時,在申報稅時,增值稅及附加稅申報時,需要在申報表中提現(xiàn)出來嗎? 在哪個表中填?什么時候需要填?
收到2025年1-3月房租發(fā)票,還未付款,現(xiàn)在入賬 ,借:預(yù)付賬款-房租 應(yīng)交稅費-進項 貸:應(yīng)付賬款-**公司 ,到2025年1月時分攤借:管理費用-房租 貸:預(yù)付賬款-房租 付款時,借:應(yīng)付賬款-**公司 貸:銀行存款 上面這樣做分錄可以嗎
公司4月份開業(yè)交企業(yè)所得稅是7月份交對嗎?
合作社開具的免稅農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票,如何做賬
由郭老師回答我的問題
老師,2025.7個稅申報表更正完,發(fā)現(xiàn)員工多繳了30元的稅款,這個可以讓在次年的匯算清繳中讓他申請退稅嗎?
老師請問殘保金的計稅依據(jù)是什么?
老師,我們有一筆應(yīng)收個人款729060款收不回來了,這個要怎么做賬,要交什么稅哈
我滿足了中級會計報名條件(信息采集已經(jīng)通過),可以報名稅務(wù)師嗎?報名之前需要準備哪些材料? 條件是23年全日制大專畢業(yè),工作內(nèi)容是會計檔案管理,畢業(yè)前工作4年,畢業(yè)之后工作2年,中級會計已經(jīng)報名繳費成功了。有單位工作紅章證明,有單位6年繳納社保證明。
老師,集團公司有啥好處嗎
老師你好,公司是新辦企業(yè),剛弄新納稅套餐,不小心點了發(fā)票申請了,能不能把它給刪掉呢?后續(xù)想要開票的時候再申請
老師您好,2025年中可以分紅嗎?10月分的是2025年度的未分配利潤