您好,那就只列管理費用費用下的 業(yè)務(wù)招待費 ,在年度的期間費用A104000表第4行就都有了

為什么報稅系統(tǒng)利潤表業(yè)務(wù)招待費只放在管理費用下面,我銷售人員也有業(yè)務(wù)招待費呀?難道銷售費用下面的業(yè)務(wù)員招待費不需要匯算清繳了嗎
管理費用下的業(yè)務(wù)招待費和銷售費用下的業(yè)務(wù)招待費,有什么不同?
管理費科目下有業(yè)務(wù)招待費嗎?和銷售費用科目下的業(yè)務(wù)招待費有什么區(qū)別?
所得稅匯算清繳問題,:我家是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,小企業(yè)的利潤表里面只有銷售費用有廣宣費,只有管理費用下面有業(yè)務(wù)招待費,但是實際業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理廣宣費和業(yè)務(wù)招待費在銷售費用和管理費用里面都有,報表就抓取不到報表里面沒有的項目,但是在匯算清繳填寫期間費用明細表的時候又是分開了銷售費用和管理費用的業(yè)務(wù)招待費和廣宣費,老師們,你們這種情況怎么處理的?如果把業(yè)務(wù)招待費做到銷售和管理兩個費用里面,報表抓取不到銷售費用的業(yè)務(wù)招待費,就會導(dǎo)致填報的時候有個提示,比如業(yè)務(wù)招待費金額和利潤表報表不一致。該怎么辦?
為什么稅務(wù)的利潤表財報中銷售費用沒有業(yè)務(wù)招待費只有管理費用下面有業(yè)務(wù)招待費呢,我銷售和管理上面都有招待費怎么處理
老師,因為老板經(jīng)常沒在公司,所以就用了個備用金卡,但備用金要用出納的卡,備用金付的是日常報銷款和付小額貨款,這種可以嗎?
我們單位領(lǐng)導(dǎo)要求一個人保管銀行u盾另外一個人進行這個u盾的操作,這樣合法嗎?
稅務(wù)登記是以法人身份證號在電子稅務(wù)局登陸進去申請嗎?
公司法人轉(zhuǎn)了200萬到對公戶,現(xiàn)在要注銷,稅局要求把這200當(dāng)作收入上稅處理,如果要證明不是收入,需要向稅局提供些什么資料
老師,我們是制造企業(yè),賣了制造過程中的廢鋼,那我應(yīng)該怎么開票呢
企業(yè)所得稅中哪些捐贈可以全額扣除? 農(nóng)村義務(wù)教育直接捐贈可全額扣除嗎?
老師,請問一下,就是我們有三個公司,現(xiàn)在我們要做一個日報表,怎么做呢?有三個老板,就是三個股東,有一個說看不懂,咋做才能讓他們看懂呢?
小規(guī)模2019年9月購入的汽車吊設(shè)備,25年11月份出售,收入18萬,不開票可以嗎?需要繳納增值稅稅率多少?二手車交易金額低于實際交易價格印花稅可以入賬嗎?
老師好,海南省海口市企業(yè)員工收到住房補貼6000元需要申報個稅嗎?需要的話按照個稅哪個項目申報?
企業(yè)所得稅年報,基礎(chǔ)信息表里的資產(chǎn)總額平均值是怎么計算的?
年度匯算時在調(diào)整把銷售和管理的招待費加在一起是不
還是我平時做賬直接業(yè)務(wù)招待費都計入管理費用這樣年終就不用調(diào)整了
您好,不是的, 年度的期間費用A104000表?單列了管理和銷售費用的 平時分開做,銷售和管理費用都有??招待費的
哦哦 明白了 還沒做過年度不清楚那個和那個 ,那我現(xiàn)在就不管銷售費用的業(yè)務(wù)招待費 只管管理費用上面的招待費
您好,是的,可以的哦,
那老師我給生產(chǎn)購買的消耗品計入制造費用嗎 比如膠帶或者機器用的潤滑劑
您好,對的,制造費用-辦公費,制造費用-修理費
我這樣做了分錄 結(jié)轉(zhuǎn)之后出具財務(wù)報表資產(chǎn)負(fù)債表中存貨明細科目就掛了在產(chǎn)品里面去了哦
您好,我看沒完工的在產(chǎn)品只有400多呀
這個物料消耗品已經(jīng)用掉了他在掛在在產(chǎn)品不合適吧
是啊 就是我剛做進去的制造費用中的辦公費和修理費
您好,制造費用就是沒?有完工的部分,確實是在產(chǎn)品,結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,最后結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品中
但是購買的這些輔料都是當(dāng)月就用掉了還掛在庫存商品,是不是還要在做一筆什么分錄給他轉(zhuǎn)出去啊
您好,是的,制造費用結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,最后結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品中
那我這個產(chǎn)品用完了,庫存商品沒有貨了做什么分錄沖銷
您好,我們生產(chǎn)時為啥沒有把制造費用結(jié)轉(zhuǎn)完呀
財務(wù)軟件所得稅費用不會減半征收,稅務(wù)局會減半征收,這個期間賬務(wù)怎么處理分錄 ,財務(wù)軟件比如5000元,稅務(wù)局最后減半征收只扣了2500
您好,這個沒有賬務(wù)的,實際繳稅交多少就做多少金額的分錄哦
那我自己財務(wù)報表所得稅費用和稅務(wù)就不一致呀
本年類累計
您好,您的所得稅費用自已算是不對的,以前有虧損根本不用交所得稅,另外年度匯繳有納稅調(diào)整,這個所得稅費用不能根據(jù)會計利潤來算