您好,那就只列管理費(fèi)用費(fèi)用下的 業(yè)務(wù)招待費(fèi) ,在年度的期間費(fèi)用A104000表第4行就都有了
為什么報稅系統(tǒng)利潤表業(yè)務(wù)招待費(fèi)只放在管理費(fèi)用下面,我銷售人員也有業(yè)務(wù)招待費(fèi)呀?難道銷售費(fèi)用下面的業(yè)務(wù)員招待費(fèi)不需要匯算清繳了嗎
管理費(fèi)用下的業(yè)務(wù)招待費(fèi)和銷售費(fèi)用下的業(yè)務(wù)招待費(fèi),有什么不同?
管理費(fèi)科目下有業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?和銷售費(fèi)用科目下的業(yè)務(wù)招待費(fèi)有什么區(qū)別?
所得稅匯算清繳問題,:我家是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,小企業(yè)的利潤表里面只有銷售費(fèi)用有廣宣費(fèi),只有管理費(fèi)用下面有業(yè)務(wù)招待費(fèi),但是實際業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理廣宣費(fèi)和業(yè)務(wù)招待費(fèi)在銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用里面都有,報表就抓取不到報表里面沒有的項目,但是在匯算清繳填寫期間費(fèi)用明細(xì)表的時候又是分開了銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi)和廣宣費(fèi),老師們,你們這種情況怎么處理的?如果把業(yè)務(wù)招待費(fèi)做到銷售和管理兩個費(fèi)用里面,報表抓取不到銷售費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi),就會導(dǎo)致填報的時候有個提示,比如業(yè)務(wù)招待費(fèi)金額和利潤表報表不一致。該怎么辦?
為什么稅務(wù)的利潤表財報中銷售費(fèi)用沒有業(yè)務(wù)招待費(fèi)只有管理費(fèi)用下面有業(yè)務(wù)招待費(fèi)呢,我銷售和管理上面都有招待費(fèi)怎么處理
請問老師,我們內(nèi)部單位的往來只用應(yīng)付賬款這個會計科目來核算。那我怎么才能知道對方是欠我錢,還是欠我票?
1.老師,現(xiàn)在聘用的臨時工也得交社保嗎? 2.勞務(wù)公司聘用的臨時人員。用交社保嗎?
邀請比選單位存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,被審計單位保潔服務(wù)分包項目,邀請供應(yīng)商分別為京北園雅保潔公司、盛興保潔公司、美意美境公司,最終京北園雅保公司以831,540.00元中標(biāo),美意美境公司法定代表人為衛(wèi)峰兵,衛(wèi)峰兵曾擔(dān)任京北園雅公司的股東及高管。上述事實不符合首華物業(yè)2024年7月15日首華物業(yè)發(fā)布的關(guān)于規(guī)范采購及供應(yīng)商名錄管理工作的通知 十、堅決杜絕首開與城運(yùn)兩級集團(tuán)對公司進(jìn)行審計中披露的關(guān)于采購方面的問題再次發(fā)生,主要問題體現(xiàn)在以下幾個方面:1.入圍單位為關(guān)聯(lián)方,存在圍標(biāo)嫌疑。老師,這種被審計單位怎么整改?
老師公司名下沒有車,,那加油費(fèi)的票可以z作為銷售費(fèi)用嗎,,這個是真實的,我們是谷物加工公司,,叉車都有不少的油費(fèi)票,,但是我看固定資產(chǎn)里沒有叉車
公司買了廚房設(shè)備4470是計入費(fèi)用,還是福利費(fèi)
老師,立體車庫產(chǎn)權(quán)不是我公司,但是我做成了固定資產(chǎn)折舊了3年,現(xiàn)在要怎么修改賬啊,分錄有嗎
老師,員工墊付購買的辦公費(fèi),餐飲費(fèi),可以對公給員工支付嗎
銀行打款錯誤賬戶名稱不符,被退回,之前這筆款未做賬,又重新付款,我應(yīng)該做幾筆賬,按照是否可以只做最后付款成功的那筆
本年度確認(rèn)上年度收入,補(bǔ)交稅款,做無票收入如何賬務(wù)處理
現(xiàn)在有電子轉(zhuǎn)賬支票嗎
年度匯算時在調(diào)整把銷售和管理的招待費(fèi)加在一起是不
還是我平時做賬直接業(yè)務(wù)招待費(fèi)都計入管理費(fèi)用這樣年終就不用調(diào)整了
您好,不是的, 年度的期間費(fèi)用A104000表?單列了管理和銷售費(fèi)用的 平時分開做,銷售和管理費(fèi)用都有??招待費(fèi)的
哦哦 明白了 還沒做過年度不清楚那個和那個 ,那我現(xiàn)在就不管銷售費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi) 只管管理費(fèi)用上面的招待費(fèi)
您好,是的,可以的哦,
那老師我給生產(chǎn)購買的消耗品計入制造費(fèi)用嗎 比如膠帶或者機(jī)器用的潤滑劑
您好,對的,制造費(fèi)用-辦公費(fèi),制造費(fèi)用-修理費(fèi)
我這樣做了分錄 結(jié)轉(zhuǎn)之后出具財務(wù)報表資產(chǎn)負(fù)債表中存貨明細(xì)科目就掛了在產(chǎn)品里面去了哦
您好,我看沒完工的在產(chǎn)品只有400多呀
這個物料消耗品已經(jīng)用掉了他在掛在在產(chǎn)品不合適吧
是啊 就是我剛做進(jìn)去的制造費(fèi)用中的辦公費(fèi)和修理費(fèi)
您好,制造費(fèi)用就是沒?有完工的部分,確實是在產(chǎn)品,結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,最后結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品中
但是購買的這些輔料都是當(dāng)月就用掉了還掛在庫存商品,是不是還要在做一筆什么分錄給他轉(zhuǎn)出去啊
您好,是的,制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,最后結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品中
那我這個產(chǎn)品用完了,庫存商品沒有貨了做什么分錄沖銷
您好,我們生產(chǎn)時為啥沒有把制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)完呀
財務(wù)軟件所得稅費(fèi)用不會減半征收,稅務(wù)局會減半征收,這個期間賬務(wù)怎么處理分錄 ,財務(wù)軟件比如5000元,稅務(wù)局最后減半征收只扣了2500
您好,這個沒有賬務(wù)的,實際繳稅交多少就做多少金額的分錄哦
那我自己財務(wù)報表所得稅費(fèi)用和稅務(wù)就不一致呀
本年類累計
您好,您的所得稅費(fèi)用自已算是不對的,以前有虧損根本不用交所得稅,另外年度匯繳有納稅調(diào)整,這個所得稅費(fèi)用不能根據(jù)會計利潤來算