可以提供 借款合同

老師,您好,我公司注冊(cè)資本1000萬(wàn),進(jìn)行過(guò)股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)?dāng)時(shí)A股東0元購(gòu)得本公司20%的股權(quán),300萬(wàn),其中200萬(wàn)作為實(shí)收資本,100作為資本公積,現(xiàn)在公司想將A股東剔除,不知道怎么處理好,1、如果法人回購(gòu),但是法人沒(méi)有300萬(wàn)現(xiàn)金,還有什么處理辦法2、如果公司給A股東轉(zhuǎn)賬300萬(wàn),涉及什么,需要繳納稅款嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,我公司欠一家供應(yīng)商材料款十萬(wàn),現(xiàn)在這家供應(yīng)商好像有什么糾紛,銀行帳戶被凍結(jié),法人聯(lián)系不上。現(xiàn)這家供應(yīng)商寫(xiě)了一個(gè)委托要求我公司把材料款轉(zhuǎn)到一個(gè)私人的帳戶上,但這私人與該供應(yīng)商不知是什么關(guān)系。請(qǐng)問(wèn)我公司可以把欠的材料款轉(zhuǎn)給委托的這個(gè)私人嗎?如果可以轉(zhuǎn)還需要什么資料證明?如果不能轉(zhuǎn),那這筆材料款我公司該怎么付給對(duì)方,或我公司該如何處理?謝謝
2018年3月開(kāi)了西安客戶的工程發(fā)票400萬(wàn),沒(méi)有外經(jīng)證,直接在深圳繳稅了?,F(xiàn)在工程所在地追繳稅款,那深圳交的稅可以退嗎?還是直接把當(dāng)時(shí)深圳進(jìn)項(xiàng)抵扣之后交的四萬(wàn)多的增值稅和一萬(wàn)多的所得稅直接轉(zhuǎn)到西安就可以了?如果不處理會(huì)怎樣?目前客戶當(dāng)?shù)囟悇?wù)局要求客戶找供應(yīng)商提供當(dāng)?shù)氐耐甓愖C明,客戶就找到我了,西安稅局目前還沒(méi)有直接和我公司聯(lián)系。我可以直接把公司注銷(xiāo)嗎?
1.哪些科目有需要登記明細(xì)帳? 2.公司注冊(cè)資金沒(méi)繳足,但想注銷(xiāo)公司,需要交足嗎?如果資產(chǎn)負(fù)債表中“未分配利潤(rùn)”為正數(shù),注銷(xiāo)時(shí)需要繳什么稅嗎? 3.公司為小規(guī)模納稅人原來(lái)是核定征收,現(xiàn)在稅務(wù)局說(shuō)改為查帳征收,那這對(duì)公司有什么影響?注銷(xiāo)公司時(shí)是需要查帳嗎?從改為查帳征收開(kāi)始的查?一定要用作帳的憑證? 4.依公司購(gòu)買(mǎi)固定資產(chǎn)-小汽車(chē),多久時(shí)間適合轉(zhuǎn)給股東?需要如何操作?會(huì)涉到交什么稅?
去年成立的公司,去年6月和7月股東轉(zhuǎn)入公司兩筆款項(xiàng),當(dāng)時(shí)賬務(wù)上做的實(shí)收資本,現(xiàn)在做稅局股權(quán)變更,看賬上有實(shí)收資本,稅局要求變更工商資料,工商需要驗(yàn)證報(bào)告,老板不想提供驗(yàn)資報(bào)告,可以將去年的賬實(shí)收資本調(diào)為公司向股東借款,調(diào)整到其他應(yīng)付款嗎?
股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)D(zhuǎn)讓價(jià)低于股權(quán)原價(jià),沒(méi)交個(gè)人所得稅,這種情況后面稅務(wù)會(huì)讓補(bǔ)交稅嗎
你好!老師我交3季度企業(yè)所得稅怎么填憑證,沒(méi)有計(jì)提的,是不是直接做所得稅費(fèi)用,借:所得稅費(fèi)用 貸:銀行存款
老師一個(gè)單位如果只有一個(gè)人發(fā)年終獎(jiǎng)可以嗎?公司高管工資很高又不想交太多個(gè)稅怎樣解決,謝謝
老師,法人有公司了,還能成立個(gè)體戶嗎?
只開(kāi)了二手車(chē)統(tǒng)一銷(xiāo)售發(fā)票,申報(bào)增值稅時(shí)候,銷(xiāo)售額填哪欄,其他發(fā)票還是無(wú)票收入,填銷(xiāo)售額的時(shí)候,是不是要換算成不含稅金額,用金額÷1.13
老師,2025年城鎮(zhèn)垃圾費(fèi)基數(shù)怎么算?
老師,實(shí)收資本沒(méi)有印花稅稅種可以不申報(bào)印花稅嗎
公司想多交稅可以?受開(kāi)票額度的限制嗎
企業(yè)注銷(xiāo)的話資產(chǎn)負(fù)債表除了貨幣資金實(shí)收資本和未分配利潤(rùn)這三項(xiàng),其他一定得清零才行嗎,如果不清0能申請(qǐng)不
老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現(xiàn)在電商稅同步后臺(tái)銷(xiāo)售額319169.43元,其中 第三季度開(kāi)具紅沖專(zhuān)票47000元,開(kāi)具普通發(fā)票6.4萬(wàn)(是線上客戶要求開(kāi)具) 如何更正增值稅申報(bào)表怎么填寫(xiě)金額數(shù)據(jù),是否要繳納超過(guò)30萬(wàn)增值稅? 麻煩老師幫忙標(biāo)注填寫(xiě)金額及對(duì)應(yīng)欄數(shù)!謝謝!

