是誰給你們的獎勵呢?供應商?

老師好,請問,我家是一般納稅人,我家的家電拿到商場賣,1-商場預付我公司十萬貨款,我做分錄,借,銀行存款,10萬,貸,預收賬款-大商貿(mào)易公司,10萬。 2-這月銷售一套家電2000元,商場給我們了大商商貿(mào)公司銷售憑單為銷售一套2000元的憑單,但是商場是收我們的銷售提成百分之五得,但是我家給大商商開的專票,是專票上案折扣百分之五開的,也就是發(fā)票上有個折扣百分之五,是1900元,老師這么開對嗎?,我問經(jīng)理經(jīng)理說這提成的五個點按折扣百分之五,這樣和商場開的, 老師我確認收入就按發(fā)票實際做對嗎,借,預收賬款1900,貸,主營業(yè)務收入,1681.42 貸,應交稅費,增值稅,銷項稅額218.58 我這分錄如果對,那后面付的銷售單子是2000元,這個和發(fā)票差百分之五,就這樣對嗎?這個折扣用不用做分錄,?稅務局認可嗎?
老師,你好,我剛入職一家運輸公司做內(nèi)賬會計,一般納稅人。他們是合伙企業(yè),其中一個老板做出納,實際上這家公司有兩個賬號,一個公賬,一個私賬。之前的會計把出納的往來全部做成了其他應付款,使得庫存現(xiàn)金出現(xiàn)了大量的紅字。我仔細翻看了她做的憑證,認為是出納從私賬里轉錢到公賬里,讓這家公司的資金滾動起來。那么分錄應該是借銀行存款,貸庫存現(xiàn)金。對不?但是我不知道摘要里寫什么?銀行回單里填了往來?對嗎?摘要該怎么填?
老師我們是酒店一般納稅人企業(yè),收到銀行回單顯示: 法院轉給我們公司的申請人執(zhí)行款500多萬,咋做會計分錄
我們是賣酒的一般納稅人。收到銀行回單1摘要顯示::經(jīng)銷商獎勵款。 銀行回單2顯示:名酒銷售獎 那這兩張回單咋做賬?會計分錄分別是啥
老師,我們是會展公司(小規(guī)模公司),客戶公司商場,他們主辦商場促銷活動,我公司只是承包抽獎環(huán)節(jié),抽獎禮品有電動車(我公司自己購買5萬),手機和平板(客戶贊助,贊助未具開票給我們2萬),代繳個稅1萬,后期會給對方開票,區(qū)分開會展費和電動車的發(fā)票給客戶,這樣就不用視同銷售了是吧?客戶贊助的2萬需要入賬體現(xiàn)嗎?這邊做的會計分錄→收到電動車發(fā)票→借:主營業(yè)務成本5貸:銀行4應交稅費→個人所得稅1,次月繳納個稅→借:應交稅費-個人所得稅1貸:銀行1。這樣簡單化做可以嗎?贊助的2萬需要體現(xiàn)入賬嗎?麻煩詳細回單一下,已經(jīng)咨詢老師一個早上了,還是不明白
看10月還是否虧損,拿已交的所得稅÷0.05,等于的數(shù)再減去截止到十月的利潤總額,如果是負數(shù)就是虧損的是嗎
所得稅除以0.05得出的數(shù),再減去利潤總額,如果是負數(shù)就是虧損的是嗎
初級會計證書每年啥時候報名
我們公司要以投資款打入別的公司這個要怎么做分錄?后續(xù)是不是盈利會有分紅呢?
老師好,25年1月補提24年12月的其他收益,就是借:遞延收益 貸:其他收益,這個要怎么做調整分錄?
老師好,我想問一下月底結轉成本到底是按盤點表結轉還是按開具的發(fā)票結轉呀?因為開具的發(fā)票和月底的盤點表數(shù)據(jù)是不一致的,我就搞不懂了,請老師解答一下,謝謝!
小規(guī)模納稅人,開發(fā)票,選了0稅率,已經(jīng)開的發(fā)票用紅沖重新開具嗎?
如果總公司給分公司的錢,分公司還不上了,那怎么辦呢?計入壞賬嗎?
老師,3月份收到的30多萬普票已入賬,公司8月份申請成為一般納稅人,可以把這個30多萬的發(fā)票重開為專票嗎,對方同意給開專票
老師你好,我們是一般納稅人,對方是小規(guī)模納稅人,對方給我們開了稅率是1個點的專票,我們能用嗎
對,供應商給的獎勵,收到的這兩張都是銀行入賬回單
以現(xiàn)金返點為例,假設公司A從供應商B處采購了10000元的商品,并收到了1000元的現(xiàn)金返點。那么,相關的會計分錄如下: 采購商品時:借:庫存商品 10000元;貸:應付賬款 10000元。 收到現(xiàn)金返點時:借:銀行存款 1000元;貸:采購成本減少 1000元。
要是供應商不開票,,收到的銷售獎勵款,計入營業(yè)外收入咋寫分錄
借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入