同學(xué),你好
看10月還是否虧損,直接看利潤總額是不是負(fù)數(shù)

老師你好,工商年報(bào)里填的利潤總額是12月份利潤表的總額嗎?凈利潤是減去所得稅凈利潤嗎?所有者權(quán)益合計(jì)與利潤總額的數(shù)不一樣吧?因?yàn)樗姓邫?quán)益還要減去年虧損的
您好老師,關(guān)于所得稅計(jì)提的問題 截止到6月利潤表利潤總額本年累計(jì)數(shù)是971.63元,以前年度未彌補(bǔ)虧損有6萬多,那么第二季度要計(jì)提所得稅嗎?還是說等彌補(bǔ)完虧損6萬多以后再開始計(jì)提呢?
利潤班記得本年累計(jì)金額是今年截止到現(xiàn)在為止的利潤情況嗎,本期是當(dāng)月嗎,上期是上個(gè)月還是去年,負(fù)數(shù)是虧損嗎
去年賬上的利潤是負(fù)數(shù)。然后是盈利了。然后這個(gè)月不是要計(jì)提所得稅嗎?不是要先彌補(bǔ)以前的虧損嗎?是不是就不用計(jì)提交的所得稅金額?
小規(guī)模企業(yè)所得稅是季度申報(bào) 比如10月份申報(bào)7-9月的時(shí)候利潤總額是個(gè)正數(shù) 比如正7萬 但是有以前年度虧損 把這7萬算上了 企業(yè)所得稅就不用交了 如果明年1月份申報(bào)10-12月份的時(shí)候 利潤總額還是正7萬 再用一次以前年度虧損 那這個(gè)以前年度虧損是用了7萬還是14萬啊?
看10月還是否虧損,拿已交的所得稅÷0.05,等于的數(shù)再減去截止到十月的利潤總額,如果是負(fù)數(shù)就是虧損的是嗎
所得稅除以0.05得出的數(shù),再減去利潤總額,如果是負(fù)數(shù)就是虧損的是嗎
初級會(huì)計(jì)證書每年啥時(shí)候報(bào)名
我們公司要以投資款打入別的公司這個(gè)要怎么做分錄?后續(xù)是不是盈利會(huì)有分紅呢?
老師好,25年1月補(bǔ)提24年12月的其他收益,就是借:遞延收益 貸:其他收益,這個(gè)要怎么做調(diào)整分錄?
老師好,我想問一下月底結(jié)轉(zhuǎn)成本到底是按盤點(diǎn)表結(jié)轉(zhuǎn)還是按開具的發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)呀?因?yàn)殚_具的發(fā)票和月底的盤點(diǎn)表數(shù)據(jù)是不一致的,我就搞不懂了,請老師解答一下,謝謝!
小規(guī)模納稅人,開發(fā)票,選了0稅率,已經(jīng)開的發(fā)票用紅沖重新開具嗎?
如果總公司給分公司的錢,分公司還不上了,那怎么辦呢?計(jì)入壞賬嗎?
老師,3月份收到的30多萬普票已入賬,公司8月份申請成為一般納稅人,可以把這個(gè)30多萬的發(fā)票重開為專票嗎,對方同意給開專票
老師你好,我們是一般納稅人,對方是小規(guī)模納稅人,對方給我們開了稅率是1個(gè)點(diǎn)的專票,我們能用嗎

