您好,增員的時候日期寫6月,員工不告公司啥事沒有,告公司就要補上,賬上注意沒有用,交了員工賬戶里有記錄的
2018年6月前,前面的會計把兩個員工的保險公司買的大病醫(yī)療保險掛的應付職工薪酬福利費9萬,這應該累計了好幾年的了,在2018年10月建賬,把這筆數據錄入到應付職工薪酬貸方余額,形成負債,其實這筆錢個人已經交了,公司不用承擔,但前會計不問原因把這單子掛賬后,2018年報也沒處理,2019年年報賬上當年計提的工資和應付職工薪酬貸方的數據不同,原因就是她掛賬的這筆數據影響,在2019年年報時,老板讓我把這筆數據處理掉,該怎么處理
小規(guī)模納稅人5月份領取了營業(yè)執(zhí)照,但是到現(xiàn)在還沒開始營業(yè),只是租了鋪面,有兩個員工,5月已經買社保,發(fā)工資,那要做賬或者申報增值稅,所得稅之類的嗎?還有10萬塊注冊資本,因為還沒辦好銀行基本戶,所以也沒有走賬入公戶,這個后續(xù)還需要走下公戶賬嗎?注冊資本的印花稅要什么時候申報繳納?
注冊會計師A:公司的員工日常考勤是如何記錄的呢?人事經理B:每位公司員工都辦理了“一卡通”,只要早上來的時候在門口打卡就行。但是我們后來發(fā)現(xiàn)有些員工把“一卡通”留在辦公室,如果遲到的話就讓同事幫他打一下。所以我們就購買了一臺面部識別考勤機,上班“刷臉”就不能由其他同事替代了。注冊會計師A:公司購置面部識別考勤機以后,考勤問題是否有所改善呢?人事經理:當然了,現(xiàn)在所有員工上班的時候都需要“刷臉”,這樣考勤記錄幾乎與真實情況無異了。注冊會計師A:為什么說“幾乎”呢?人事經理:說來慚愧,公司讓我去購置設備,我也不了解技術,就直接去網上購買了一套。便宜沒好貨啊,這套系統(tǒng)偶爾還是會失靈,沒法識別員工注冊會計師A:那人事部門怎么應對呢?人事經理:沒辦法啊,當我們發(fā)現(xiàn)它失靈的時候,就重新啟用原來的打卡系統(tǒng)。?問題:?⑴面部識別考勤機失靈會帶來怎樣的錯報??⑵如果你是注冊會計師A,你將如何測試面部識別考勤機運行的有效性呢??⑶控制測試的結果對于實質性測試會有怎樣的影響??⑷如果你是注冊會計師A,你將如何測試出勤記錄的真實性呢?
#提問#老師麻煩問一下,因為前期倉庫人員不穩(wěn),企業(yè)剛開始很亂,所以導致時間差等,老師如果4月領料單好幾種材料才領了0.43噸,結果4月入庫單入庫112.5噸,問一下這種情況做成本怎么處理? 你好!你實際盤點差額多少? 我覺得沒有料能生產出產品不可能,這應該是3月的入庫吧,但3月份已做賬,這個入庫怎么做賬?怎么入賬呢 不用管盤點,只要有單據就是有,你看看怎么入賬合理吧 如果什么都數據的話就好了,沒有盤點表,也不知道庫存多少?就現(xiàn)在這個狀況怎么處理吧?哪個老師能給處理一下,麻煩接一下,不會的,不要接??!
你好,就是員工已經入職三個月了。6月開始幫他買上社保,在深圳。增員的時候日期寫什么時候好呢?前面幾個月沒買,應該做賬計提注意什么。會有什么實際的影響呢
老師公司要注銷,利潤表怎么做虧損
學堂老師,咨詢一下,定期定額戶要注銷,需要自己填寫報表,增值稅附加稅報表第三季度的,填上開票金額以后就有稅金,即使填寫了免稅額也不行,這個核定銷售額9萬,實際填的數三千多,有辦理過的老師嗎?指點一下
老師你好!個體工商戶升級為公司,個體戶利潤未分配利潤為盈利46365.80元,現(xiàn)在升級,科目轉到公司期初余額中,公司盈利分紅,這個利潤46365.80總交20%個稅嗎?
請問一下股東分紅,個人所得稅如何繳納?
老師好 建筑公司 沒有特種設備資質的 能采購電梯進行銷售安裝不 收到的電梯設備進項票能抵扣認證不
老師好,請問本公司屬于混合銷售性質的,主要生產控制柜及安裝費,那結轉成本需分開結轉嗎
左邊的是期初設置表,右邊的是利潤表, 利潤表的本年累計-385620.47沒加上去只顯示當月的數據怎么填才能加上去?我試了手動填,可是手動填不了。
我們是一般納稅人,在7月的時候已經確定收入但是未開票的收入有80萬,在申報7月增值稅的時候這部分已經填在未開具發(fā)票部分了,然后我8月又補開了這部分的發(fā)票,8月未開票填負數,會不會提示異常啊
重慶市任意公司都可以開具運輸費嗎,或者開具運輸發(fā)票需要具備哪些條件
你好社保費用計提嗎,分類怎么做呢
明白。目前三個月的工資都沒有報個稅,我現(xiàn)在補的話把三個月累計起來補一條嗎?還是要怎么操作呢?另外一個問題,就是我們公司下了訂單給供應商做原材料,原材料組裝好后我們發(fā)貨給客戶需要一個很長時間,公司銷項票才能開嗎?現(xiàn)在原材料已交貨了也收到發(fā)票了,現(xiàn)在可以在系統(tǒng)里勾選了嗎?純新手,還在聽課中,還沒學到,快到報稅時間了
您好,1.把三個月累計起來補一條,員工的入職日期寫實際入職日期 2.沒開發(fā)票不要去勾選 ,先做到 借:應交稅費-待認證進項稅額,需要勾選的月份? 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)? 貸:應交稅費-待認證進項稅額??
2.不懂,怎么兩個借呢?新問題:我現(xiàn)在也不勾選,先按零申報可以嗎?收到一個進項發(fā)票,有一個4月份開的。有影響嗎?
您好,1.我就寫了一個分錄,您是沒有看信息呀 2.我沒有讓您勾選呀,我信息里都寫了 3.沒有影響
明白了,謝謝廖老師,那我先不用管,等到時候開了銷項以后再進行勾選。這個月先按零申報。請問有沒有說進項票多久之內要勾選完呢?
您好,是的,0申報,進項不用擔心的,無限期哦