利潤表 “本年累計(jì)” 通常自動(dòng)取損益類科目全年累計(jì)發(fā)生額,若上期損益未完整結(jié)轉(zhuǎn)或取數(shù)公式錯(cuò)誤,會(huì)導(dǎo)致累計(jì)數(shù)缺失。 解決步驟 補(bǔ)全損益結(jié)轉(zhuǎn) 檢查上期(如上月)損益類科目(收入、費(fèi)用等)是否已結(jié)轉(zhuǎn)到 “本年利潤”,若未結(jié)轉(zhuǎn),補(bǔ)做憑證: 借:本年利潤(或反向分錄,按科目方向) 貸:主營業(yè)務(wù)成本 / 管理費(fèi)用等(各損益類科目) 修正報(bào)表公式 進(jìn)入報(bào)表模板,找到 “本年累計(jì)數(shù)” 公式,確認(rèn)是累計(jì)發(fā)生額函數(shù)(如 LFS) ,若用了 “當(dāng)月發(fā)生(FS)”,改為累計(jì)取數(shù)(聯(lián)系軟件客服 / 代賬調(diào)整更穩(wěn))。 手動(dòng)應(yīng)急(短期) 若軟件公式難改,解鎖報(bào)表后,手動(dòng)計(jì)算 “上期累計(jì) %2B 本月數(shù)” 填列本年累計(jì),同時(shí)補(bǔ)憑證保證賬表一致。
您好老師有個(gè)問題想咨詢一下,我這邊錄入期初數(shù)的時(shí)候錄進(jìn)去了資產(chǎn)負(fù)債表是試算平衡的,但是再加上利潤表后,就顯示不平了,不知道原因出在哪里可以幫忙解答一下嗎,下面這是兩個(gè)表格具體期初數(shù)據(jù)
資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)左右不平是什么原因?qū)е碌模抠Y產(chǎn)負(fù)債表是根據(jù)科目余額手動(dòng)填上的,數(shù)據(jù)是正確的,每個(gè)月的本年利潤也結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤了
我在填電子稅務(wù)局的財(cái)務(wù)報(bào)表利潤表的時(shí)候,我按照我做賬導(dǎo)出來的利潤表季報(bào)的數(shù)據(jù)填進(jìn)去,如果我本年累計(jì)金額填對(duì)了,本期金額就和我做賬里面的本期金額對(duì)不上呢,稅務(wù)系統(tǒng)中只要填了本期金額,本年累計(jì)就自動(dòng)算出來或填本年累計(jì)本期金額就自動(dòng)算出來,和財(cái)務(wù)軟件上的兩個(gè)數(shù)據(jù)不能完全對(duì)應(yīng)上怎么處理
請問老師小規(guī)模增加稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表主表服務(wù),不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)本期數(shù)填了金額上去,附表一是不是不用項(xiàng)了,會(huì)自動(dòng)帶出數(shù)據(jù)?本期數(shù)是指利潤表的本月數(shù)還是本年累計(jì)數(shù)?
老師您好!請問利潤表的凈利潤本年累計(jì)數(shù)加上資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤年初數(shù),沒有等于資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤的期末數(shù)是不是就不對(duì)?相差的數(shù)我查了上手會(huì)計(jì)6月份有退稅,加上退稅的數(shù)才對(duì)得上。
你好社保費(fèi)用計(jì)提嗎,分類怎么做呢
老師,您好,民非企業(yè),當(dāng)月工資當(dāng)月發(fā)放,7月社?;饹]出來,7月工資沒發(fā),8月份發(fā)的。那7月賬需要計(jì)提7月工資了,7月工資表放在7月賬里還是放到8月賬里?公司企微審批8月11日才提交的
工程行業(yè)料工費(fèi)比例是多少 有沒有規(guī)定 分包方給我們開發(fā)票一般都是按照勞務(wù)多一些
我們是商貿(mào),外賬在代賬公司了,我們?nèi)肼毚~公司也沒找我們要信息(為了報(bào)個(gè)稅),老板執(zhí)照有個(gè)體有小規(guī)模,不報(bào)個(gè)稅產(chǎn)生什么后果
企業(yè)處置使用過的車輛給個(gè)人,需要繳納印花稅嗎
員工社保掛靠單位財(cái)務(wù)怎么操作
老師,請教個(gè)研發(fā)費(fèi)用相關(guān)的。我們24年-25年6月,領(lǐng)用研發(fā)材料100萬。在25年6月形成產(chǎn)品對(duì)外銷售,我做會(huì)計(jì)分錄借庫存商品100,貸研發(fā)費(fèi)用-原材料100。但是截止到2025年6月,研發(fā)領(lǐng)用材料累計(jì)才60萬。研發(fā)費(fèi)用變成負(fù)數(shù)了。這個(gè)怎么做?
3月做了400萬無票收入,按照借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入-未開票 應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng), 4月開了200萬的發(fā)票是不是應(yīng)該紅沖三月的200萬,再做一個(gè)開了票的分錄呢,借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入-已開票 應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)
老師,公司車輛的車船稅和保險(xiǎn)公司開具的保險(xiǎn)費(fèi)發(fā)票的印花稅是怎么交的,稅務(wù)局現(xiàn)在要求補(bǔ)交之前的。購進(jìn)的也要繳納嗎
開票,沒有進(jìn)賬可以用別的品代替開票嗎