分配給股東是要繳納20%個稅
老師,比如我們今年補繳去 年的企業(yè)所得稅,不是要調未分配利潤嗎?那分錄做好后是這個月的資產(chǎn)負債表的未分配利潤會變嗎?如果是今年的變,為什么還要通過以前年度損益調整
老師: 我公司22年會計利潤18萬,沒有納稅調整事項。彌補以前年度的虧損10萬元后,23年1月份需要繳納企業(yè)所得稅。 公司12月份做利潤分配計劃,需要分配16萬元,且股利實際于明年5月份發(fā)放。但明細賬上“未分配利潤”為負的四十萬左右,利潤分配為負數(shù),可以做利潤分配嗎?
老師 公司截至目前未分配利潤借方余額 47000,想繳納企業(yè)所得稅,利潤60000,不是應該彌補47000之后余13000 按這個金額再繳納所得稅,但是所得稅報表中彌補以前年度虧損金額是自當出來的,金額是35966 為什么呢?(彌補虧損只能5年的話) 這個公司2020年才建立的呢,謝謝老師
老師,一般納稅人,小企業(yè)會計準則記賬下,2023年收到退回2022年度企業(yè)匯算清繳應退的多繳所得稅時 借銀行存款 貸應交稅費企業(yè)所得稅 借應交稅費企業(yè)所得稅 貸利潤分配未分配利潤 結轉到利潤分配未分配利潤的這個數(shù)是調整上年利潤的嗎?需要計入當年損益繳納計入今年并繳納所得稅嗎? 請問到年底利潤表中的凈利潤加上去年的未分配利潤的總額和年底資產(chǎn)負債表中的未分配利潤數(shù)整差退回的這個稅款數(shù),這樣對嗎?
老師,我司準備注銷,截止5月資產(chǎn)負債表的未分配利潤三萬多,之前年度沒有可彌補的虧損,請問老師就起未分配利潤繳納過企業(yè)所得稅后還需要繳納20%個稅嗎?
@董老師,請問在線嗎
老師好,我們購買產(chǎn)品預付定金有四萬多因為客戶那邊出問題所以出不了貨,預付給供應商的定金就沒有對應發(fā)票進來,應該怎么平賬呢?還有我們收客戶預收款也是銷項票
老師利潤率是多少企業(yè)才不會虧呢
老師,您好,我們要開房租發(fā)票的話,半年是6000塊錢。這個稅房東是不會承擔的,都有什么稅,稅費多少。您能否幫我把計算過程列示一下,謝謝。
老師,1098的軟件年費需要攤銷嗎
老師我想問一下,我把課程下載下來,如果我的這個會員到期了的話,我下載了的視頻還可以看嗎?
企業(yè)支出3000元機械費,對方不給開發(fā)票,怎么做賬
老師,\'這個是啥意思?。?/p>
每月15號前申報個稅是按計提數(shù)申報,我們是25號發(fā)工資,發(fā)工資時有時會有個別員工工資變動,比如老板給100或者200獎勵,或者計提工資時算錯/漏做會員卡提成等發(fā)工資時等情況,在發(fā)工資時就調整了,這樣和申報個稅時的金額就不一致了,怎么辦?怎么做能規(guī)避稅務風險?
出口退稅,我們供應不開發(fā)票,我們報關的話有銷售額成本可以按照不開票成本價結轉成本嗎?
如果不分配不繳納個稅可以注銷嗎?
不可以,你有錢就是要給股東的