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去年12月份,多計(jì)提一筆印花稅,借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 ,要沖回,怎么寫分錄

2024-06-11 09:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-06-11 09:28

同學(xué),你好 借:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 貸:以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶7093 追問 2024-06-11 09:29

我們采用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,科目沒有以前年度損益調(diào)整

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齊紅老師 解答 2024-06-11 09:30

同學(xué),你好 借:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 貸:利潤分配——未分配利潤

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同學(xué),你好 借:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 貸:以前年度損益調(diào)整
2024-06-11
借應(yīng)交稅費(fèi),貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸未分配利潤?
2021-03-20
借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)印花稅。
2022-02-09
同學(xué),你好 不要緊的
2025-02-12
同學(xué),你好 借:應(yīng)交稅費(fèi)一印花稅 -1000? 貸:稅金及附加一印花稅 -1000
2023-01-30
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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