反結賬修改到去年或者做到今年用以前年度損益調(diào)整的都行,這個你自己選的,如果是做的去年的話,你預繳的那些財務報表所得稅報表都要修改,而且你沒有以后每個月也得修改
去年有張成本票,稅務局這個月讓我們踢出來,調(diào)整去年的年報,要求補交企業(yè)所得稅,賬務怎么處理?馬上就是第三季度所得稅申報了,企業(yè)所得稅申報表怎么填?
老師:稅務暨查補增值稅,我改增值稅申報表,企業(yè)所得稅報表需要改嗎是19年的,我該怎么處理賬務呢
老師,請教,如果去年四個季度增值稅少報了,且在第一季度也交企業(yè)稅了,如反回去年調(diào)賬,就是要改所有的增值稅表和財務報表企業(yè)所得稅表,我是覺得這改那么多表,工作量太且…,有沒有別的好方法呢?
老師你好,我公司去年12月有一筆收入沒做賬現(xiàn)在要做的話做以前度損益調(diào)整,增值稅和滯納金今天已經(jīng)申報了,年度所得稅我怎么去調(diào)呢?
你好,我今年發(fā)現(xiàn)去年的會計做賬時, 多做了收入,增值稅申報表多報了收入, 賬務上通過以前年度損益調(diào)整調(diào)整之后, 請問現(xiàn)在需要去稅局更正去年的增值稅申報表嗎? 如果更正了那去年的企業(yè)所得稅申報表里面的增值稅收入不就和增值稅申報表對不上?
老師,想問問采購6月取得發(fā)票,然后7月紅沖一張6月發(fā)票,剛開貿(mào)易公司的,6月按正常入,7月的沖紅發(fā)票怎么做賬呢,分錄怎么寫
請問老師,外購的庫存商品發(fā)放給員工做福利,具體的會計分錄怎么處理?
電費交給物業(yè),物業(yè)開給我們 供電*代收電費 的專票,可以抵扣吧
這兩種做賬方式。有什么區(qū)別?
租賃業(yè)務中。為什么租入設備的運輸費、安裝費計入使用權資產(chǎn)。而租入辦公樓,對辦公樓的裝修費卻計入的是長期待待攤費用,這是為什么?
我們購買商品,收到貨有壞的給賣家退回去了,分錄要怎么做
老師,請問聘請聾啞人士,殘疾人,公司在國家那些政策上是可以申請的???
老師好,請教您個問題呢?就是房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)尾盤銷售,2024年12月預收了一部分錢,但因為有些問題沒解決,就暫時沒有備案,就沒有申報增值稅,今年7月開具發(fā)票繳納增值稅,合同都簽訂了,客戶還有60萬沒付,沒付的60萬領導要求收到錢才申報繳納增值稅,那我收入要全額結轉(zhuǎn)嗎?還是匹配已申報的增值稅呢?
第二題B選項第三題D選項為啥錯了?看解析沒看明白
老師,我想問一下,進出口企業(yè)不管是商貿(mào)型性質(zhì)的公司還是生產(chǎn)性質(zhì)的公司,不是是在退稅之前都需要做一下進貨明細和出口明細申報表的填寫提交,還是說只是商貿(mào)型性質(zhì)的公司需要填寫提交,而生產(chǎn)型性質(zhì)的公司就不需要,我想不可能不需要填寫。老師我想問一下是哪種情況?
,不做賬行不行了,就3萬元,
那你這樣的話交納的稅款和你帳上的就不一致了
我出口的增值稅是免稅的,利潤是負數(shù),所以,所得稅也不用交
可以的,可以不用做的 你的那個利潤就不對了
好的,老師,謝謝您
不用客氣,工作愉快。
以前年度損益調(diào)整怎么做賬呢,
借應收賬款或者預收賬款貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配未分配利潤
那我把帳做到今年,用以前年度損益調(diào)整,那報表我就不用都改了吧
財務報表不用修改,但是你的增值稅和所得稅匯算清繳得修改
那做了您說的那個分錄之后,應收賬款怎么平帳啊
那這個錢收不回來了還是怎么了?
這個錢已經(jīng)收回來了,我知道了,直接做收入平帳,就行是吧
對的是的,你看一下你倒是收錢的時候過了哪個科目的
好的,老師,謝謝您!
不用客氣周末愉快