您好,這個(gè)是按應(yīng)發(fā)工資填金額
請(qǐng)問(wèn)個(gè)稅申報(bào)中的本期收入是按末扣社保前金額填?還是按實(shí)發(fā)工資填?
老師我想問(wèn)一下個(gè)稅申報(bào)的時(shí)候是按應(yīng)發(fā)工資還是實(shí)際發(fā)放的工資填啊?比如說(shuō)要扣請(qǐng)假這些費(fèi)用是要填扣了請(qǐng)假這些的金額報(bào)還是不扣,
老師,個(gè)稅申報(bào)是應(yīng)發(fā)工資還是實(shí)發(fā)工資?個(gè)稅系統(tǒng)里的本期收入是工資表的應(yīng)發(fā)項(xiàng)還是實(shí)發(fā)項(xiàng)?我之前都是按實(shí)發(fā)填報(bào),社保不填,這樣對(duì)嗎
殘保金在職職工總額填的是應(yīng)發(fā)金額,是按應(yīng)付職工薪酬的貸方累計(jì)發(fā)生額填還是按個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)的工資填?
給員工申報(bào)個(gè)稅時(shí)工資薪金收入是按“應(yīng)發(fā)工資”還是按“實(shí)發(fā)工資”填呢
老師,想問(wèn)問(wèn)采購(gòu)6月取得發(fā)票,然后7月紅沖一張6月發(fā)票,剛開(kāi)貿(mào)易公司的,6月按正常入,7月的沖紅發(fā)票怎么做賬呢,分錄怎么寫(xiě)
請(qǐng)問(wèn)老師,外購(gòu)的庫(kù)存商品發(fā)放給員工做福利,具體的會(huì)計(jì)分錄怎么處理?
電費(fèi)交給物業(yè),物業(yè)開(kāi)給我們 供電*代收電費(fèi) 的專票,可以抵扣吧
這兩種做賬方式。有什么區(qū)別?
租賃業(yè)務(wù)中。為什么租入設(shè)備的運(yùn)輸費(fèi)、安裝費(fèi)計(jì)入使用權(quán)資產(chǎn)。而租入辦公樓,對(duì)辦公樓的裝修費(fèi)卻計(jì)入的是長(zhǎng)期待待攤費(fèi)用,這是為什么?
我們購(gòu)買商品,收到貨有壞的給賣家退回去了,分錄要怎么做
老師,請(qǐng)問(wèn)聘請(qǐng)聾啞人士,殘疾人,公司在國(guó)家那些政策上是可以申請(qǐng)的啊?
老師好,請(qǐng)教您個(gè)問(wèn)題呢?就是房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)尾盤(pán)銷售,2024年12月預(yù)收了一部分錢,但因?yàn)橛行﹩?wèn)題沒(méi)解決,就暫時(shí)沒(méi)有備案,就沒(méi)有申報(bào)增值稅,今年7月開(kāi)具發(fā)票繳納增值稅,合同都簽訂了,客戶還有60萬(wàn)沒(méi)付,沒(méi)付的60萬(wàn)領(lǐng)導(dǎo)要求收到錢才申報(bào)繳納增值稅,那我收入要全額結(jié)轉(zhuǎn)嗎?還是匹配已申報(bào)的增值稅呢?
第二題B選項(xiàng)第三題D選項(xiàng)為啥錯(cuò)了?看解析沒(méi)看明白
老師,我想問(wèn)一下,進(jìn)出口企業(yè)不管是商貿(mào)型性質(zhì)的公司還是生產(chǎn)性質(zhì)的公司,不是是在退稅之前都需要做一下進(jìn)貨明細(xì)和出口明細(xì)申報(bào)表的填寫(xiě)提交,還是說(shuō)只是商貿(mào)型性質(zhì)的公司需要填寫(xiě)提交,而生產(chǎn)型性質(zhì)的公司就不需要,我想不可能不需要填寫(xiě)。老師我想問(wèn)一下是哪種情況?