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我要紅沖23年的收入,涉及金額占23年收入10%左右,賬務處理怎么做?涉及的發(fā)票,購買方?jīng)]有進行增值稅進項勾選的話,我直接開紅字發(fā)票么?

2024-06-04 13:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-06-04 13:38

你好,同學 如果直接紅沖發(fā)票的話, 直接 借主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅 貸應收賬款

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快賬用戶7396 追問 2024-06-04 13:40

不涉及以前年度損益調(diào)整么?今年開票不多,收入紅字沒關(guān)系么

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齊紅老師 解答 2024-06-04 13:41

這樣的 話,收入用以前年度損益調(diào)整科目代替

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快賬用戶7396 追問 2024-06-04 13:43

直接借以前年度損益調(diào)整,增值稅銷項,貸應收賬款么?

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齊紅老師 解答 2024-06-04 13:43

直接借以前年度損益調(diào)整,增值稅銷項,貸應收賬款么? 是的

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快賬用戶7396 追問 2024-06-04 13:44

購買方發(fā)票還沒有勾選,我直接開紅字發(fā)票么?

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齊紅老師 解答 2024-06-04 13:45

購買方發(fā)票還沒有勾選,我直接開紅字發(fā)票么? 是的

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你好,同學 如果直接紅沖發(fā)票的話, 直接 借主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅 貸應收賬款
2024-06-04
賬務處理 沖減原收入和增值稅: 借:應收賬款(紅字) 貸:以前年度損益調(diào)整(紅字) 應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額)(紅字) 調(diào)整所得稅(因原未計入企業(yè)所得稅,此處若涉及其他調(diào)整因素可相應處理,若無則無需此分錄 ): 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應交稅費 - 應交所得稅 結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整: 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配 - 未分配利潤
2025-05-22
借:主營業(yè)務成本 負數(shù) 貸:應付賬款 負數(shù) ? ? ? 增值稅-進項轉(zhuǎn)出 不需要補23年的稅
2025-08-01
您好,這個分錄可以的哦,
2024-07-16
您好,1.小規(guī)模開給你的,是不認證進項的對吧。 借:應付賬款 貸:利潤分配 2.普票:開票方隨時可以紅沖的
2024-06-19
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