你好,同學 如果直接紅沖發(fā)票的話, 直接 借主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅 貸應收賬款
發(fā)現(xiàn)5月份收到的一張發(fā)票出現(xiàn)錯誤,發(fā)票已經(jīng)入賬,但是我沒有勾選抵扣進項,現(xiàn)在我把發(fā)票退回去,對方給我紅字發(fā)票以及正確發(fā)票,共計兩張發(fā)票,請問針對這兩張發(fā)票,我怎么進行賬務處理?
老師,單位22年23年收到中石油的增值稅專用發(fā)票20000元(含稅金額),當時的會計按照含稅金額做的費用,進項沒有認證?,F(xiàn)在發(fā)現(xiàn)當時的發(fā)票開錯了,中石油讓全部拿回去沖紅,24年的賬怎么處理?
我要紅沖23年的收入,涉及金額占23年收入10%左右,賬務處理怎么做?涉及的發(fā)票,購買方?jīng)]有進行增值稅進項勾選的話,我直接開紅字發(fā)票么?
銷售方23年9月開具增值稅專用發(fā)票,確認應收賬款,主營業(yè)務收入,銷項稅,購買方在23年12月份已經(jīng)支付貨款,收到銀行存款,沖銷應收賬款,24年7月因為模具取消,而對應的夾具沒有開立,購買方發(fā)出紅字確認單銷售方確認開具紅字發(fā)票,并以銀行存款支付返還給客戶 24年7月售方賬務處理如下正確嗎 借:主營業(yè)務收入負數(shù) 應交稅費銷賬負數(shù) 貸:銀行存款
我司是購買方,在2023年收到一張進項發(fā)票已抵扣,但現(xiàn)在2024年7月才發(fā)現(xiàn)該張發(fā)票開多了,現(xiàn)在紅字更正,請問電子稅務局發(fā)票待勾選怎么又顯示這張更正后的正數(shù)發(fā)票,但是紅字負數(shù)發(fā)票又沒在待勾選處顯示。現(xiàn)在實際抵扣數(shù)額,與我們賬務不匹配了。請問要怎么處理
公司租房,法人簽字租不寫公司名字可以入賬嗎
以現(xiàn)金5萬入實收資本,那實收資本永遠是5萬不會變嗎
企業(yè)銷售貨物不開發(fā)票的帳怎么處理?產(chǎn)生影響?
6稅兩費具體包括哪些
老師,我們時候9月初申報8月增值稅后申報的出口退稅業(yè)務,我們確認應收退稅款是在8月份賬務處理,還是在申報的9月做這個分錄
你好老師,含稅跟不含稅價格要哪個合適。怎么算,我們有個貨不含稅18.5含稅加5個點。18.5*1.05=19.425
老師,我想問下,我們公司銷售方便面,對方讓我們開票,需要發(fā)票,之前沒開,加稅點怎么給他加,是總金額給他加,還是單價給他加
老師,有證書沒經(jīng)驗,實操課也學了部分,因為未從事會計崗位,導致總是學完就會忘,因為沒經(jīng)驗現(xiàn)在也找不到會計工作怎么辦?
老師,您好,我們公司要開社保,我是河北石家莊這邊的,繳費基數(shù)在哪里可以查到!
老師你好,我有一個問題想問一下24年11月出口一單25年1月出口了2單,進項發(fā)票是25年一月開進來的,在那個月進行勾選進項發(fā)票
不涉及以前年度損益調(diào)整么?今年開票不多,收入紅字沒關(guān)系么
這樣的 話,收入用以前年度損益調(diào)整科目代替
直接借以前年度損益調(diào)整,增值稅銷項,貸應收賬款么?
直接借以前年度損益調(diào)整,增值稅銷項,貸應收賬款么? 是的
購買方發(fā)票還沒有勾選,我直接開紅字發(fā)票么?
購買方發(fā)票還沒有勾選,我直接開紅字發(fā)票么? 是的