不能 這不是因?yàn)槟闵陥?bào)了,是因?yàn)槟銌挝磺妨巳思业腻X
老師請(qǐng)問(wèn)我在2021年1?份收到了2020年的年終獎(jiǎng)金1000元和1月份工資4000元,請(qǐng)問(wèn)我3月報(bào)2月份個(gè)人所得稅系統(tǒng)時(shí)申報(bào)的工資是1月份的,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)年終獎(jiǎng)我可以直接合并到1??月工資里申報(bào)收入總額為5000元申報(bào)個(gè)稅嗎?還有一些同事年終獎(jiǎng)金3000元,1月工資5000元這個(gè)可以分開(kāi)申報(bào)個(gè)稅嗎?就是要交個(gè)稅的我就分開(kāi)年終獎(jiǎng)和工資各大自單獨(dú)申報(bào)?不用交個(gè)稅的就直接合并到工資里申報(bào)?
請(qǐng)問(wèn)分局讓我把21和22年的工資表,與個(gè)稅系統(tǒng)核對(duì)下,更正申報(bào),請(qǐng)問(wèn)我的工資表是68人,金額是331070對(duì)應(yīng)的發(fā)放工資的記賬憑證金額是326090,少申報(bào)了一個(gè)人,但是記賬憑證金額和個(gè)稅系統(tǒng)是對(duì)應(yīng),那這個(gè)少報(bào)的員工可以忽略吧,不然賬對(duì)不上呀, 還有就是1月個(gè)稅系統(tǒng)數(shù)據(jù)是一個(gè)人0申報(bào),但是,呀,記賬憑證以及工資表都是284190,我是不是?只要補(bǔ)報(bào)一月份個(gè)稅申報(bào)就行了呢,二月份少報(bào)的信息記賬憑證與個(gè)稅系統(tǒng)金額一致就不需要管他呢
你好老師我想了解機(jī)動(dòng)車發(fā)票改革數(shù)電紙質(zhì)發(fā)票4月開(kāi)始統(tǒng)一數(shù)電了,現(xiàn)在問(wèn)題是當(dāng)月額度系統(tǒng)只有25份百萬(wàn)額度可以用,超過(guò)這個(gè)額度需要申請(qǐng)額度調(diào)整申請(qǐng)?jiān)诰W(wǎng)廳里面申請(qǐng),那么比如我4月淡季25份也夠了,5月份會(huì)銷量上去到60份左右,那這個(gè)月4月先不申請(qǐng)額度調(diào)整可以嗎?還是說(shuō)調(diào)整額度必須當(dāng)月申請(qǐng)不管這個(gè)月夠用了,也要調(diào)整額度?我可以放到下個(gè)月不夠了再申請(qǐng)嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)下如果個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)年終獎(jiǎng)2萬(wàn),過(guò)年發(fā)了1萬(wàn),另1萬(wàn)要到五月份發(fā),在5月之前離職了,公司有理由可以不發(fā)剩余的金額嗎?是不是只要系統(tǒng)申報(bào)了多少金額,這筆金額就必須發(fā)放出去?
老師您好,我們公司2023年管理費(fèi)用工資薪金計(jì)提了260萬(wàn),其中100萬(wàn)是獎(jiǎng)金,因?yàn)楠?jiǎng)金計(jì)算原因,導(dǎo)致2024年1月底才發(fā),所以我就2024年2月份做了1月份的個(gè)稅申報(bào),現(xiàn)在稅務(wù)局找到我,說(shuō)系統(tǒng)有風(fēng)險(xiǎn)提示,說(shuō)我們2023年的計(jì)提的工資和所得稅系統(tǒng)申報(bào)的工資薪金合計(jì)有100萬(wàn)差額,要我們把100萬(wàn)做所得稅調(diào)整,不能提費(fèi)用,這樣合理嗎?
知道公斤重量多少怎么知道多少一市斤的
怎么解決新高一學(xué)雜費(fèi)繳費(fèi)中的暫無(wú)反回信息
公司準(zhǔn)備注銷,賬上還有200萬(wàn)的應(yīng)收賬款不想收回來(lái)了,該如何處理掉?
老師,私轉(zhuǎn)公收貨款,發(fā)票開(kāi)給個(gè)人還是公司?有什么風(fēng)險(xiǎn)?
老師:電子稅務(wù)局里怎么查詢2020年已勾選抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)專票?
老師,您好,我們勞務(wù)公司接到一個(gè)勞務(wù)清包的活,活在國(guó)外,這個(gè)月對(duì)方要求我們開(kāi)具了一張形式發(fā)票,對(duì)方由國(guó)內(nèi)的公司將款打入勞務(wù)公司對(duì)公戶,對(duì)于勞務(wù)公司來(lái)說(shuō),需要開(kāi)具正規(guī)的發(fā)票嗎?發(fā)票是開(kāi)具免稅的還是3%的?疑惑點(diǎn),境外的純勞務(wù),款如果是境內(nèi)的公司打過(guò)來(lái),增值稅這一塊應(yīng)該如何計(jì)算,需要在稅務(wù)局備案嗎?而且這個(gè)活是從去年11月份開(kāi)始干的,這大半年時(shí)間,對(duì)方是已發(fā)放農(nóng)民工工資的形式支付勞務(wù)費(fèi)的,公司實(shí)際沒(méi)有收到錢,從這個(gè)月開(kāi)始,對(duì)方每個(gè)月要求開(kāi)具形式發(fā)票,給勞務(wù)公司打款,報(bào)稅要如何處理
老師,我公司分紅給別的公司,怎么做賬
老師,上個(gè)月有張發(fā)票當(dāng)內(nèi)銷進(jìn)項(xiàng)勾選了,其實(shí)是出口退稅的,這個(gè)現(xiàn)在還有辦法嗎
請(qǐng)問(wèn),22-24年有福利費(fèi)和招待費(fèi)需要納稅調(diào)增,請(qǐng)問(wèn)是直接在電子稅局進(jìn)行更正申報(bào),還是要去稅務(wù)大廳填表申報(bào)
老師您好,您那邊有沒(méi)有關(guān)于房屋 個(gè)人租給公司和公司租給公司,雙方需要交那些稅的資料?
如果不是因?yàn)樯陥?bào)了,那如果公司把這筆多計(jì)提的工資紅沖了,那剩下的金額可以不發(fā)給員工嗎?
可以的,可以這么做的,去更正修改之前申報(bào)的。
那意思是公司還有機(jī)會(huì)不把剩余的錢給員工了?
對(duì)啊,你多做了的話,不需要支付剩余的,你紅沖之前的不就行了
我的意思是因?yàn)閱T工離職,公司就不想把剩余的錢給了,就自己出主意紅沖一筆這樣就有理由不發(fā)了,這樣做不合理吧
不合理,人家的工資為什么不全部發(fā)放?是克扣 也得有個(gè)理由吧。
嗯嗯,明白了
不用客氣,工作愉快。