您好,你計(jì)算的是合適的
老師,您幫我看一下這個(gè)會(huì)計(jì)分錄有問題嗎
老師,請您看一下,這個(gè)公式有問題嗎?
您好老師,麻煩看一下這個(gè)憑證有問題嗎
您好老師,麻煩看一下這個(gè)憑證有問題嗎
老師有個(gè)問題您看一下
請問公司之前的帳比較亂,如果剛接手,我可以怎么錄入期初數(shù)據(jù)?
你好老師,我公司開來一張個(gè)人勞務(wù)發(fā)票,這是一個(gè)公職人員,現(xiàn)在要繳納稅款,這個(gè)人到明年匯算清繳時(shí),工資和勞務(wù)報(bào)酬不超過六萬元,是不是就把稅款退回了?
增值稅和附加稅可以抵所得稅么
老師,請問外購進(jìn)來用于銷售的商品,免費(fèi)贈(zèng)送給客戶分錄怎么做?
老師,上年度虧損,今年第二季度盈利,需要預(yù)繳企業(yè)所得稅嗎?到時(shí)候第二匯算清繳盈利比第一年少,彌補(bǔ)虧損
公司購買廠房,支付部分款項(xiàng),目前收到了已付款部分的發(fā)票,請問這筆廠房發(fā)票,如何做會(huì)計(jì)分錄,廠房還在裝修階段
公司購入了一臺冰箱,不計(jì)入固定資產(chǎn)可以記哪里
老師6月份工資7月1日發(fā),7月份個(gè)稅是零申報(bào)嗎?
農(nóng)業(yè)公司小規(guī)模納稅人,實(shí)用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,24年取的農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票,入了成本,25年7月查出對方有營業(yè)執(zhí)照,不能開具農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票,7月已紅沖,同時(shí)重新開具了農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票,這個(gè)要怎么做會(huì)計(jì)分錄,
老師好,公司享受軟件產(chǎn)品增值稅即征即退優(yōu)惠,現(xiàn)在正研發(fā)硬件產(chǎn)品,申請有關(guān)的服務(wù)費(fèi),快遞費(fèi)進(jìn)項(xiàng)應(yīng)該用于抵扣即征即退項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)吧?
李老師您好 我給他們開1756.51元的發(fā)票 他們需要想我支付1756.51+51.16+3.07+0.263+87.66這些款項(xiàng)對嗎
您好,A要求B支付的稅款就是51.16%2B3.07%2B0.263%2B87.66=142.153
因?yàn)?756.51這筆就是B應(yīng)負(fù)擔(dān)的電費(fèi),我們一點(diǎn)利潤都沒有,是要求開專票,這個(gè)稅點(diǎn)肯定要加上的是吧老師,相當(dāng)于1756.51這筆錢是我的其他業(yè)務(wù)收入,我應(yīng)該交142.153元的稅款是吧
您好,單純這筆你要確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入1756.51/1.03=1705.35? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅1756.51/1.03*0.03=51.16,稅金及附加3.07%2B0.263=3.333,所得稅費(fèi)用87.66
老師我還有個(gè)疑問,他們必須要負(fù)擔(dān)我的電費(fèi)1756.51呀,這樣我其他業(yè)務(wù)收入就少了 這個(gè)不理解
如果A不給B開專票的話就應(yīng)該收1756.51元 相當(dāng)于我還是收少了吧
其實(shí)你倆共用一個(gè)變壓器,有電費(fèi)分割單、電力局發(fā)票復(fù)印件就可以入賬的,沒必要這么復(fù)雜,你還不具備開電費(fèi)的資質(zhì)
是的但是對方要求發(fā)票 ,我說開分割單他們說不行 對方一般納稅人分割單能抵稅嗎
開分割單不能抵稅的,
是的他們要求抵稅
那下次讓他們交給電力局,發(fā)票開給他們,你用分割單不行嗎
因?yàn)檫@個(gè)公司是我們目前在租用電力公司開發(fā)票戶名只能是我們公司,他們和我們共用
老師像這種情況我應(yīng)該是其他業(yè)務(wù)收入1756.51然后各種稅費(fèi)再加上吧,其他業(yè)務(wù)收入1705.35我們就虧了
還有就是你倆各交各的,發(fā)票也開你們兩家,這個(gè)就看電力局同意不
這個(gè)得問一下是吧、
老師代收代繳的企稅要繳納嗎
對,問一下唄,總比你開要好些