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老師,您幫我看一下這個會計分錄有問題嗎

老師,您幫我看一下這個會計分錄有問題嗎
2021-12-03 16:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-12-03 16:35

你好,您的分錄沒有問題

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快賬用戶8425 追問 2021-12-03 16:36

老師,那我這是沒取到發(fā)票的時候就這么做的,那我拿到發(fā)票以后怎么做啊

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齊紅老師 解答 2021-12-03 16:48

拿到發(fā)票直接貼上去就可以了

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快賬用戶8425 追問 2021-12-03 16:50

發(fā)票應(yīng)該貼在哪個分錄那里呀?是結(jié)轉(zhuǎn)成本的那個分錄嗎

頭像
齊紅老師 解答 2021-12-03 16:53

發(fā)票貼到工程施工那筆

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快賬用戶8425 追問 2021-12-03 16:55

那老師收到的發(fā)票是一個季度的但是工程施工那里是攤銷一個月的,不用管是嗎

頭像
齊紅老師 解答 2021-12-03 16:58

你分?jǐn)偲渌路輹r你可以復(fù)印一下發(fā)票去注明一下原件在多少號憑證

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你好,您的分錄沒有問題
2021-12-03
同學(xué)你好,分錄的邏輯是正確的
2024-04-09
您好,請問題目是在哪里呢
2023-06-19
您好,同學(xué)?!肮潭ㄙY產(chǎn)清理”科目應(yīng)無余額才對??梢詤⒖家韵路咒浱幚恚?1.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理: 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 2.抵賬發(fā)生的相關(guān)稅費: 借:固定資產(chǎn)清理 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅等 3.抵賬: 借:應(yīng)付賬款 貸:固定資產(chǎn)清理 4.結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)凈損益: 借:營業(yè)外支出——處置非流動資產(chǎn)損失 貸:固定資產(chǎn)清理 或 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入——處置非流動資產(chǎn)收益
2021-06-24
您好 我來做這個題目
2023-03-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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