你好,這種出資的印花稅現(xiàn)在基本都是按年申報(bào)的。
9月份剛登記稅務(wù)信息,是小規(guī)模納稅人,需要零申報(bào),但電子稅務(wù)局里有一個(gè)按次申報(bào)的印花稅,還不讓零申報(bào),該怎么辦?
老師好,印花稅是按照什么繳納的??公司是小規(guī)模,有收入,但是沒有報(bào)過印花稅。印花稅是需要按照收入金額進(jìn)行繳納嗎??一直不申報(bào)會(huì)有影響嗎
老師好,納稅人信息里面怎么沒有看到印花稅是按月還是按年怎么申報(bào)印花稅?小規(guī)模十萬塊錢實(shí)繳
老師您好,一人小規(guī)模納稅人,沒有經(jīng)營(yíng)準(zhǔn)備注銷,公司欠老板的十五萬塊錢就做到實(shí)收資本里了,所以就有印花稅了,這個(gè)印花稅還沒申報(bào)不知道交多少錢分錄什么時(shí)候做?是下個(gè)季度還是六月份做,可是不知道多少錢呀怎么做?
請(qǐng)問老師,資產(chǎn)負(fù)債表中,負(fù)債合計(jì)+所有者權(quán)益合計(jì)相加,不等于負(fù)債表最后一行負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì)數(shù),是因?yàn)橹皶?huì)計(jì)調(diào)賬引起的么?怎么看是否是調(diào)賬調(diào)賬引起的呢?
老師好,家用電器的編碼是多少
老師您好,我們兩張異常發(fā)票需要做納稅調(diào)增,稅務(wù)要求要去更正企業(yè)所得稅匯算清繳,調(diào)增的金額我需要填在哪一行次里呢?
去年的成本在今年收到發(fā)票,是計(jì)入營(yíng)業(yè)成本科目還是以前年度損益調(diào)整
收到企業(yè)所得稅匯算清繳退稅款,入營(yíng)業(yè)外收入?還是沖所得稅費(fèi)用?
老師,我們公司的制度是考上中級(jí)職稱一次性獎(jiǎng)勵(lì)2萬元,這個(gè)2萬元走應(yīng)付職工—教育經(jīng)費(fèi)可以嗎?
老師我們企業(yè)是假肢生產(chǎn)企業(yè) 然后企業(yè)所得稅全免呢 現(xiàn)在是不是不讓填寫呢
老師好,其他權(quán)益工具,公允價(jià)值上升部分,為啥屬于利得?不是記入其他綜合收益嗎?
老師好,當(dāng)季度開票金額16萬,稅額咋做啊,不需要繳納增值稅
老師您好,請(qǐng)問收到國(guó)外客戶的預(yù)付貨款和報(bào)關(guān)發(fā)貨后收到國(guó)外客戶付的尾款的會(huì)計(jì)分錄分別怎么寫?借銀行存款