你好,你填入納稅調(diào)整明細(xì)表,扣除類其他里面就行。
老師,你好!我們公司現(xiàn)在要注銷。有些庫存商品我們做了報廢處理,進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)轉(zhuǎn)出了,現(xiàn)在匯算清繳企業(yè)所得稅是否需要調(diào)增?在哪里調(diào)增呢?還有一部分是費(fèi)用發(fā)票沒有收到,也收不到了,我賬上也做的營業(yè)外支出,匯算清繳是否也需要調(diào)增?在哪個項(xiàng)目上調(diào)增呢?
老師您好,我們公司今年做企業(yè)所得稅匯算清繳,有納稅調(diào)增,那要是需要交企業(yè)所得稅,今天賬務(wù)處理怎么做?
老師您好,企業(yè)所得稅匯算清繳未按時取得成本發(fā)票,需要做納稅調(diào)增,需要寫在哪個表的哪一行里?
公司是免稅行業(yè),22年一直未交企業(yè)所得稅,做匯算清繳時發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要納稅調(diào)增,這種情況我們需要繳納調(diào)增這部分的企業(yè)所得稅嗎
老師,電子稅務(wù)局有風(fēng)險提示去年底有兩張發(fā)票有問題,要求自查,做納稅調(diào)增,我是把匯算清繳的成本調(diào)出之后,還要填哪張表呢?
老師,個稅扣的話,孩子是看人頭,一個 300,老人是不看人頭,2000,是嗎
老師,7月起印花稅又變了?有對比表或政策文件
@樸老師@郭老師1、研發(fā)費(fèi)用加計扣除“其他費(fèi)用”里面的“職工福利費(fèi)”具體是指什么?滿足什么條件的職工福利費(fèi)是可以加計扣除了?請問是參考哪個文件?
委托研發(fā)費(fèi)用(委托境內(nèi)研發(fā)),可加計扣除是按照實(shí)際發(fā)生額的80%加計扣除,但是有沒有規(guī)定該研發(fā)成果的歸屬問題?屬于委托方還是受托方才可以按照80%來加計扣除
老師,我明天要面試一個會計助理的崗位,是一般納稅人,做房地產(chǎn)的。我跟他說了我沒有這方面經(jīng)驗(yàn),他說可以去面試看看,因?yàn)槭菍儆谳o助崗。明天面試我怎么應(yīng)對啊,我還是很想去的。@董孝彬老師
,酒店住宿行業(yè),前臺接待,客房服務(wù)員,餐廳廚師,維修人員工資計提的時候都入主營業(yè)務(wù)成本嗎還是?
甲公司持有乙公司75%的股權(quán),準(zhǔn)備出售55%的股權(quán)喪失控制權(quán),然后滿足持有待售資產(chǎn),那是將55%作為持有待售資產(chǎn)還是將75%全部作為持有待售資產(chǎn)。
做完賬,沒結(jié)賬之前怎么檢查一下?
為什么宣告23年的股利,甲公司要確認(rèn)投資收益
小規(guī)模營業(yè)執(zhí)照如何快速自己學(xué)會自己報稅處理各種問題
其他里面的調(diào)增金額嗎?
你好,是的,就是這樣了。
但是,填不進(jìn)去呢
你好,你填入賬載金額,稅收金額填0