如果是合理?yè)p耗,是計(jì)入庫(kù)存商品的成本的.庫(kù)存的總金額不調(diào)整,只是單價(jià)發(fā)生了變化
現(xiàn)有一臺(tái)不能正常使用的生產(chǎn)設(shè)備,經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢,該設(shè)備賬面原值為¥100,000以提折舊¥900,000進(jìn)行如下賬務(wù)處理一將設(shè)備轉(zhuǎn)入清理2材料變賣收入¥2000踏入銀行不考慮書費(fèi)翻清理完畢,結(jié)轉(zhuǎn)凈損益
現(xiàn)有一臺(tái)不能正常使用的生產(chǎn)設(shè)備經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢,該設(shè)備賬面原值為¥100,000一提折舊¥90,000進(jìn)行,如下賬務(wù)處理(1)將設(shè)備轉(zhuǎn)入清理(2)殘料變賣收入¥2000存入銀行,不考慮稅費(fèi)(3)清理完畢,結(jié)轉(zhuǎn)凈損益。
【分錄題】現(xiàn)有一臺(tái)不能正常使用的生產(chǎn)設(shè)備,經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢。該設(shè)備賬面原值為100000元,已提折舊90000元。進(jìn)行如下賬務(wù)處理(1)將設(shè)備轉(zhuǎn)入清理;(2)殘料變賣收入2000元存入銀行(不考慮稅費(fèi));(3)清理完畢,結(jié)轉(zhuǎn)凈損益。
請(qǐng)問,我是銷售海鮮水產(chǎn)的,我是做內(nèi)賬的,不涉及稅的問題,因?yàn)楹ur報(bào)廢是酒樓報(bào)上來,就是海鮮死了不能用了,但我并不能完全分得清是自然原因報(bào)廢還是因?yàn)楣芾聿簧频脑驁?bào)廢,我就按海鮮的損耗率來定義正常和非正常報(bào)廢,如果超過損耗率,我就按不正常損耗來入營(yíng)業(yè)外支出,就是在海鮮出貨成本旁邊又列個(gè)報(bào)廢損失,因?yàn)槲也⒉荒芡耆朗亲匀辉驁?bào)廢還是管理不善造成的報(bào)廢,我這樣做有錯(cuò)嗎?
您好,老師,電子稅務(wù)局我們做了非正常損失不抵扣勾選,因?yàn)橄雀犊畹?,之前做了借?yīng)付賬款:100萬,貸:銀行存款100萬,不抵扣勾選后 做賬是借:原材料 100萬 貸:應(yīng)付賬款100萬,可以嗎?這原材料100萬還要怎么做呢,要不要借營(yíng)業(yè)外支出100萬,貸原材料100萬
老師,固定資產(chǎn)8月出租出去了,但沒開票也還沒收錢,8月份的折舊還照常計(jì)提嗎,要不要做其他業(yè)務(wù)成本
資產(chǎn)損失匯算清繳之后調(diào)增,那這個(gè)損失要?dú)w結(jié)到未分配利潤(rùn)里面?小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的情況下。
您好~想咨詢下:采購(gòu)合同,印花稅已經(jīng)申報(bào)、扣繳過了?,F(xiàn)在原合同金額修改了,印花稅要怎么處理?
老師 對(duì)方小規(guī)模純勞務(wù)給我們?nèi)齻€(gè)點(diǎn)的專票。開到我們公司來,我們公司是一般納稅人。我們可以抵扣三個(gè)點(diǎn)嗎?
總公司有權(quán)利凍結(jié)分公司的銀行賬號(hào)嗎?
老師:公司的法人兼大股??梢栽僖詡€(gè)人的名義去稅務(wù)局代開經(jīng)營(yíng)性的發(fā)票嗎?
老師,9月份陜西養(yǎng)老基數(shù)有變化嗎
調(diào)整去年科目記錯(cuò)的賬,憑證需要附件附上嗎?還是只填制正確憑證裝訂就行?
去年五月上賬應(yīng)收帳款科目10000元,然后七月份收到,記賬時(shí)科目應(yīng)該沖銷應(yīng)收賬款,可是大意記錯(cuò)了,記錯(cuò)的分錄:借:銀行存款10000,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10000,然后今年這個(gè)月整理資料發(fā)現(xiàn)余額不對(duì),想調(diào)整一下,具體應(yīng)該怎么調(diào)整?是紅字填寫原錯(cuò)誤分錄,然后填寫正確的分錄借:銀行存款10000,貸:應(yīng)收賬款10000,還需要其他分錄或者以前年度損益調(diào)整嗎?
面試:等會(huì)去面試香港的財(cái)務(wù),做自我介紹的時(shí)候,怎么結(jié)合以前做過的香港賬務(wù),去更好的自我介紹,沒有頭緒
如果是非合理?yè)p耗是要通過"待處理財(cái)產(chǎn)損溢"處理. (如果是人員的損壞,借:其他應(yīng)收款 如果是管理的失誤 借:管理費(fèi)---存貨損失 如果是自然災(zāi)害等 借:營(yíng)業(yè)外支出) 進(jìn)項(xiàng)的增值稅作轉(zhuǎn)出處理.
稅局那邊需要特別備案嗎?
稅務(wù)應(yīng)該是需要備案一下才行