你好 1、借:固定資產(chǎn)清理10000 累計(jì)折舊90000 貸:固定資產(chǎn)100000 2、借:銀行存款2000 貸:固定資產(chǎn)清理2000 3、借:資產(chǎn)處置損益8000 貸:固定資產(chǎn)清理8000
資料:2019年12月初,公司一臺(tái)設(shè)備因使用期滿批準(zhǔn)報(bào)廢,其原值46000元,累計(jì)折舊456000元;以現(xiàn)金支付自行清理費(fèi)用1000元;開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,殘料變賣(mài)收入2600元及增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額338元,共計(jì)2938元已收到存入銀行。結(jié)轉(zhuǎn)報(bào)廢該設(shè)備的凈損益。要求:編制公司將報(bào)廢設(shè)備轉(zhuǎn)入清理、支付清理費(fèi)用、收回殘料變賣(mài)款和結(jié)轉(zhuǎn)凈損益的會(huì)計(jì)分錄。
C公司擁有一臺(tái)生產(chǎn)用的設(shè)備,因使用期滿經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢后轉(zhuǎn)入清理。該設(shè)備原始價(jià)值為330000元,累計(jì)折舊金額為299000元,已計(jì)提減值準(zhǔn)備的金額為13000元。在清理過(guò)程中,以銀行存款支付清理費(fèi)用11000元,殘料變賣(mài)收人為7500元。該項(xiàng)資產(chǎn)清理完畢,結(jié)轉(zhuǎn)清理凈損益。3.要求根據(jù)上述資料,編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
某企業(yè)有一臺(tái)設(shè)備因水災(zāi)而報(bào)廢,原值為10萬(wàn)元,以提折舊4萬(wàn)元,機(jī)器的殘料變價(jià)收入為1萬(wàn)元,發(fā)生清理費(fèi)用0.5萬(wàn)元,經(jīng)核準(zhǔn)由保險(xiǎn)公司賠償損失1.5萬(wàn)元,清理完畢,結(jié)轉(zhuǎn)清理凈損益。(款項(xiàng)已通過(guò)銀行收付) 要求: (1)計(jì)算清理的凈損益 (2)做出該項(xiàng)設(shè)備清理的相關(guān)賬務(wù)處理
某企業(yè)有一臺(tái)設(shè)備因水災(zāi)而報(bào)廢,原值為10萬(wàn)元,已提折舊4萬(wàn)元,機(jī)器的殘料變價(jià)收入為1萬(wàn)元,發(fā)生清理費(fèi)用0.5萬(wàn)元,經(jīng)核準(zhǔn)由保險(xiǎn)公司賠償損失1.5萬(wàn)元,清理完畢結(jié)轉(zhuǎn)清理凈損益。(款項(xiàng)已通過(guò)銀行收付)要求(1)計(jì)算清理的凈損益(2)做出該項(xiàng)設(shè)備清理的相關(guān)賬務(wù)處理
某企業(yè)有一臺(tái)設(shè)備因水災(zāi)而報(bào)廢,原值為10萬(wàn)元,已提折舊4萬(wàn)元,機(jī)器的殘料變價(jià)收入為1萬(wàn)元,發(fā)生清理費(fèi)用0.5萬(wàn)元,經(jīng)核準(zhǔn)由保險(xiǎn)公司賠償損失1.5萬(wàn)元,清理完畢結(jié)轉(zhuǎn)清理凈損益。(款項(xiàng)已通過(guò)銀行收付)要求(1)計(jì)算清理的凈損益(2)做出該項(xiàng)設(shè)備清理的相關(guān)賬務(wù)處理
老師,您好,公司名下沒(méi)有車(chē),員工用自己車(chē)的費(fèi)用,需要辦什么手續(xù)公司才能報(bào)銷(xiāo),有沒(méi)有什么風(fēng)險(xiǎn)呢
老師,個(gè)稅扣款是按應(yīng)發(fā)工資算還是實(shí)發(fā)工資計(jì)算。比如工資應(yīng)發(fā)5500元,扣社保后5000元。
老師,請(qǐng)問(wèn)實(shí)收資本印花稅什么時(shí)候交?
管理員社保補(bǔ)貼分錄如何記錄下來(lái)
老師好,老板在安鄉(xiāng)的公司,稅務(wù)來(lái)查2024年的賬,現(xiàn)在他要補(bǔ)2024年成本票,讓株洲的公司開(kāi)發(fā)票并且在發(fā)票欄下面?zhèn)渥?024年7到12月貨款,這個(gè)備注對(duì)株洲的公司有什么影響么?(另外就是這樣備注了稅務(wù)會(huì)認(rèn)可么?
老師,法人在網(wǎng)上購(gòu)買(mǎi)材料,能開(kāi)專(zhuān)票,能走報(bào)銷(xiāo)流程報(bào)嗎
口腔診所會(huì)計(jì)好干嗎 是新開(kāi) 前期開(kāi)辦好干嗎
老師,對(duì)方公司已注銷(xiāo),應(yīng)該收對(duì)方的往來(lái)款怎么處理啊
殘保金 上年在職職工總額 和上年在職職工人數(shù)怎么取數(shù) 直接申報(bào)個(gè)稅App數(shù)據(jù)嗎 還是填寫(xiě)匯算清繳的數(shù)據(jù)
當(dāng)月開(kāi)的專(zhuān)票給業(yè)主,對(duì)應(yīng)項(xiàng)目?jī)?nèi)容的采購(gòu)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是跨年開(kāi)進(jìn)來(lái)的,這樣的情況下如何做賬啊
第3問(wèn)改一下: 借:營(yíng)業(yè)外支出8000 貸:固定資產(chǎn)清理8000