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Q

,老師,就是我們的員工有的是除了公司給繳納的公積金基數(shù)外,自己又單獨(dú)加錢繳納了公積金,我怎么做賬務(wù)處理呢?

2024-05-29 09:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-05-29 09:51

你好,同學(xué) 你們交納 的直接計(jì)入管理費(fèi)用費(fèi)用 自己交納的是把錢給你們公司,還是自己去社保局交納的

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快賬用戶5711 追問 2024-05-29 09:52

是從他的工資扣的

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齊紅老師 解答 2024-05-29 09:53

這樣的話 計(jì)提工資,按照總額 借管理費(fèi)用工資 貸應(yīng)付職工薪酬工資 發(fā)放工資扣掉這一部分 借應(yīng)付職工薪酬工資 貸銀行存款 其他應(yīng)付款個(gè)人社保 交納 借其他應(yīng)付款個(gè)人社保 貸銀行存款

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快賬用戶5711 追問 2024-05-29 09:55

就是說她加錢的那個(gè)跟扣的她的那個(gè)個(gè)人的加進(jìn)去一起跟以前的賬務(wù)處理是一樣的,對嗎?

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齊紅老師 解答 2024-05-29 09:56

就是說她加錢的那個(gè)跟扣的她的那個(gè)個(gè)人的加進(jìn)去一起跟以前的賬務(wù)處理是一樣的,對嗎? 是的,同學(xué)

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你好,同學(xué) 你們交納 的直接計(jì)入管理費(fèi)用費(fèi)用 自己交納的是把錢給你們公司,還是自己去社保局交納的
2024-05-29
收到公積金調(diào)整退款的話,會計(jì)上就是沖銷之前入賬的費(fèi)用. 如收到100元的社保費(fèi)退費(fèi),會計(jì)分錄如下: 借:管理費(fèi)用-公積金 -100 (紅字) 借:銀行存款 100
2021-06-07
這個(gè)公司如果不負(fù)擔(dān),直接借銀行存款1000 貸其他應(yīng)付款1000. 交公積金借其他應(yīng)付,貸銀行存款。
2020-08-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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