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員工報銷酒店發(fā)票1000元,進項60元,公司只給報800元,那我需要進項稅轉(zhuǎn)出還是可以60元全額抵扣,如果能全額抵扣,是不是不管給員工報多少都不影響進項全額抵扣,除非發(fā)票紅沖報不了

2025-08-19 19:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-08-19 19:50

有兩種方法,第一種是全部抵扣,不支付的那一部分轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,還有一種方法就是多開的那一部分進項轉(zhuǎn)出紅沖。

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齊紅老師 解答 2025-08-19 19:50

這個看你們自己選擇。

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快賬用戶3497 追問 2025-08-19 19:52

老師,是不是報多少相應比例抵扣多少,不能全額抵扣,請問有文號嗎

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齊紅老師 解答 2025-08-19 19:59

沒有文件號,他多開的這一部分相當于是給你的優(yōu)惠。你可以按照優(yōu)惠之前的,也可以按照優(yōu)惠之后再來做。

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快賬用戶3497 追問 2025-08-19 20:43

就是如果全額抵,沒有支付的部分做營業(yè)外收入。那申報表需要申報未開票收入嗎

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齊紅老師 解答 2025-08-19 20:44

不需要,這個不交增值稅的,你欠別人的錢不需要支付的情況下轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,這個不用繳納增值稅

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快賬用戶3497 追問 2025-08-19 21:27

那是不是要不進項轉(zhuǎn)出不抵扣,要不抵扣的部分做營業(yè)外收入交所得稅呢

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有兩種方法,第一種是全部抵扣,不支付的那一部分轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,還有一種方法就是多開的那一部分進項轉(zhuǎn)出紅沖。
2025-08-19
你好,同學,可以全額抵扣
2025-08-19
學員你好,如果231376元的進項全部是對應2511624的出口銷售的,是可以全部認證作為出口退稅的,是認證成出口退稅,不是抵扣哦
2023-09-07
你好用的,你可以差額放到營業(yè)外收入,進項就可以全額抵扣。
2022-09-15
你好,已經(jīng)抵扣的進項稅額轉(zhuǎn)出會計分錄,借:應交稅費——應交增值稅 (進項稅額轉(zhuǎn)出),貸:應交稅費——應交增值稅 (進項稅)。 結(jié)轉(zhuǎn)時,借:應交稅費——應交增值稅 (進項稅額轉(zhuǎn)出),貸:應交稅金——未交增值稅。
2023-12-06
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