您好,這個(gè)的話是需要調(diào)增的,要
業(yè)務(wù)招待費(fèi)在匯算清繳A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里是手動(dòng)填寫嗎
房地產(chǎn)企業(yè)籌建期無收入,年度匯算清繳(期間費(fèi)用明細(xì)表中的業(yè)務(wù)招待費(fèi)如何填?比如:當(dāng)年業(yè)務(wù)招待費(fèi)544,198.60元)。納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表15列,業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出中的,賬載金額如何填 ?稅收金額如何填?調(diào)增金額如何填 ?
新辦公司2023年無收入,但是有業(yè)務(wù)招待費(fèi),匯算清繳納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出需要調(diào)增嗎
老師發(fā)現(xiàn)2022年匯算清繳,業(yè)務(wù)招待費(fèi)。明細(xì)表的數(shù)據(jù)和納稅調(diào)整明細(xì)表業(yè)務(wù)招待費(fèi),不符??梢愿膮R算清繳2022年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?現(xiàn)在不知道該不該改。
比如有業(yè)務(wù)招待費(fèi)無票支出, 這個(gè)無票支出調(diào)增是填納稅調(diào)整明細(xì)表的“二、扣除類調(diào)整項(xiàng)目 30行其他嗎”? 還是填15行 業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出15行 稅收金額再加上無票支出的數(shù)值?
老師好,異地預(yù)交增值稅和附加稅該怎么做分錄呢?摘要該怎么寫呢
老師,現(xiàn)在查出4月份的一張銷售發(fā)票沒有入賬,現(xiàn)在直接在7月份記賬可以不?還是必須調(diào)整4月份的賬,修改電子稅務(wù)局的申報(bào)表?
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人可以設(shè)置為法人嗎
那個(gè)農(nóng)房建設(shè)公司,他的成本是工資,那工資呢
老師有成本核算品種法的核算表模版嗎
老師啊,我們是分包,然后付給總包錢,然后總包拿著則個(gè)錢去燃?xì)赓M(fèi),后面這個(gè)錢要從分包款里面加回來的,我現(xiàn)在賬面上想問下,付給總包的錢是計(jì)入往來款嘛,是計(jì)入應(yīng)收賬款還是應(yīng)付賬款?
股權(quán)轉(zhuǎn)讓的分額,注冊資本金2000萬,轉(zhuǎn)讓2000萬,股權(quán)轉(zhuǎn)讓的份額填2000萬嗎
去年公司賣了固定資產(chǎn)(貨車),當(dāng)時(shí)同事只做了一筆借銀行存款,貸營業(yè)外收入和應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額,沒有先將固定資產(chǎn)的賬面價(jià)值轉(zhuǎn)入“固定資產(chǎn)清理”科目,同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)累計(jì)折舊,之后才是做收回價(jià)款和做損益處理。按未開具發(fā)票報(bào)了稅,今天發(fā)現(xiàn)做錯(cuò)了要怎么處理?
老師您好,請問公司有實(shí)繳資本,然后轉(zhuǎn)讓新股東時(shí)候可以把銀行賬戶錢退給老股東嗎
答案中2%的稅率咋來的?
顯示這樣子需要怎么操作
你這個(gè)金額,不是收入千分之五和實(shí)際的60%較小那個(gè)數(shù)據(jù)吧
收入不是0嗎,那不是全年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)都需要調(diào)增?
對啊,所以你稅收金額要寫0啊
收入0*千分之五不是0嗎
也就是說不用調(diào)增是嗎
不是啊,這個(gè)是全額調(diào)增,所以稅收金額是0
那就是產(chǎn)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)都不可以扣除?
對的,沒有收入,都不可以
那是否新辦企業(yè)招待費(fèi)可以計(jì)入開辦費(fèi)?
肯定不可以的了,這個(gè)