您好,這個的話是需要調(diào)增的,要

業(yè)務(wù)招待費在匯算清繳A105000納稅調(diào)整項目明細表里是手動填寫嗎
房地產(chǎn)企業(yè)籌建期無收入,年度匯算清繳(期間費用明細表中的業(yè)務(wù)招待費如何填?比如:當年業(yè)務(wù)招待費544,198.60元)。納稅調(diào)整項目明細表15列,業(yè)務(wù)招待費支出中的,賬載金額如何填 ?稅收金額如何填?調(diào)增金額如何填 ?
新辦公司2023年無收入,但是有業(yè)務(wù)招待費,匯算清繳納稅調(diào)整項目明細表業(yè)務(wù)招待費支出需要調(diào)增嗎
老師發(fā)現(xiàn)2022年匯算清繳,業(yè)務(wù)招待費。明細表的數(shù)據(jù)和納稅調(diào)整明細表業(yè)務(wù)招待費,不符??梢愿膮R算清繳2022年的業(yè)務(wù)招待費嗎?會有稅務(wù)風(fēng)險嗎?現(xiàn)在不知道該不該改。
比如有業(yè)務(wù)招待費無票支出, 這個無票支出調(diào)增是填納稅調(diào)整明細表的“二、扣除類調(diào)整項目 30行其他嗎”? 還是填15行 業(yè)務(wù)招待費支出15行 稅收金額再加上無票支出的數(shù)值?
公司買的二手車邁巴赫,這個還需要繳納豪車稅嗎
雙抬頭報關(guān)單可以正常退稅嗎
綜合題 ,屠某屬于虛開增值稅專用發(fā)票,怎么理解?說的詳細點
為什么總聽一些人說,發(fā)現(xiàn)金不用交個稅,是怎么個回事,那天我運營總監(jiān)說提現(xiàn)金出來給獎勵主播,主播不是我們的員工,我說要開發(fā)票申報個稅,他說發(fā)現(xiàn)金不需要發(fā)票,然后我回去的跟我朋友說這個事,我朋友說他們公司以前發(fā)現(xiàn)金不交個稅的,所以我不知道他們?yōu)槭裁凑f給現(xiàn)金不用發(fā)票不用報稅
小規(guī)模納稅人采用小企業(yè)會計準則下,上季度收入發(fā)票金額多開了,這季度沖掉改成正確的金額,財稅該如何處理
一般納稅人公司1688平臺的銷售額一季度只有7萬元,是不是免征增值稅呢
老師,碰上說話沖強勢的人,怎么辦
老師一般納稅人制造業(yè),出口免稅商品,免稅商品對應(yīng)的進項稅額可以全額抵扣嗎?對應(yīng)的賬務(wù)處理怎么做呢?
老師,7-9月所得稅彌補了虧損,那還需做賬嗎
老師公司有一些通行費發(fā)票,然后不想入賬也不想抵扣,在稅務(wù)局上勾選不抵扣原因怎么寫
顯示這樣子需要怎么操作
你這個金額,不是收入千分之五和實際的60%較小那個數(shù)據(jù)吧
收入不是0嗎,那不是全年的業(yè)務(wù)招待費都需要調(diào)增?
對啊,所以你稅收金額要寫0啊
收入0*千分之五不是0嗎
也就是說不用調(diào)增是嗎
不是啊,這個是全額調(diào)增,所以稅收金額是0
那就是產(chǎn)生的業(yè)務(wù)招待費都不可以扣除?
對的,沒有收入,都不可以
那是否新辦企業(yè)招待費可以計入開辦費?
肯定不可以的了,這個