填15行 業(yè)務招待費支出15行 稅收金額再加上無票支出的數(shù)值
老師,匯算清繳,業(yè)務招待費,5月31日之前取不得發(fā)票,要調增,在填業(yè)務招待費支出項時要減少這個沒票的費用填嗎?比如 有票3000,無票1000,有票填業(yè)務招待費支出填+、扣除類調整項目(三),無票填其他(十七
老師,匯算清繳,業(yè)務招待費,5月31日之前取不得發(fā)票,要調增,在填業(yè)務招待費支出項時要減少這個沒票的費用填嗎?比如 有票3000,無票1000、扣除類調整項目(三)填4000?無票填其他(十七)1000元?老師,匯算清繳,業(yè)務招待費,5月31日之前取不得發(fā)票,要調增,在填業(yè)務招待費支出項時要減少這個沒票的費用填嗎?比如 有票3000,無票1000,業(yè)務招待費支出、扣除類調整項目(三),填有票和無票的總金額嗎?
業(yè)務招待費有無票支出的,匯算清繳處,是不是無票支出直接調整納稅調整項目其他處進行調增,,扣除類項目處,是不是要拿總額減去其他調增處的金額進行填寫,不然就重復了
老師,A105000納稅調整項目明細表里的15行(業(yè)務招待費支出)是按年收入0.5%,實際發(fā)生的60%,孰低填在稅收金額這列是嗎?
房地產企業(yè)籌建期無收入,年度匯算清繳(期間費用明細表中的業(yè)務招待費如何填?比如:當年業(yè)務招待費544,198.60元)。納稅調整項目明細表15列,業(yè)務招待費支出中的,賬載金額如何填 ?稅收金額如何填?調增金額如何填 ?
老師好 我想請問:可轉債不也是混合性投資里面的其中一種嗎,為什么可轉債就可以分轉股前按債轉股后按股來處理,而除可轉債外的其他混合性投資就是一刀切,符合債的條件就按債否則就是按股,為什么會這樣規(guī)定呢?
老師這道題的23年的計稅基礎為什么不是800/4=200那
@董孝彬老師您好,有道判斷題:“大量使用現(xiàn)金的企業(yè)其速動比率大大低于1是正?,F(xiàn)象?!边@句話為什么是正確的呢,幫幫我,謝謝老師!
@董孝彬老師你好,有道判斷題:每股收益無差別點,是指不同籌資方式下每股收益都想等時息稅前利潤水平,這句話為什么是錯的呢,幫我解答一下謝謝
@董孝彬老師您好,這道題選項D為什么會使凈資產收益率提高呢,想不通,幫我解答一下,謝謝
@董孝彬老師你好,幫我解答一下,這道題我沒有思路,謝謝,謝謝!
請問老師,報銷金額大寫那里,是否可以寫羊角符號¥,寫圈里劃叉的的規(guī)范操作?
請問老師,付款申請單,費用報銷單上的記賬會計能簽字嗎?或者蓋已核章?為什么?
老師,這4500咋算的老師
你好,老師,非貨幣性交易與債務重組有什么區(qū)別?區(qū)別是不是在于,非貨幣性要確認收入,轉成本,而債務重組不用?
哪銷售費用-差旅費, 的無票支出填哪里?
無票支出,先在A105000納稅調整項目明細表的第30行前邊找對應的項目,沒有對應的項目就在A105000填第30行,(十七)其他做納稅調增就是。