你好,現(xiàn)在還在籌建期嗎?如果是的話不用動(dòng)。
制造業(yè),去年籌建期。沒(méi)有收入,費(fèi)用都在長(zhǎng)期待攤費(fèi)用開(kāi)辦費(fèi)核算。22年開(kāi)始按月分?jǐn)?。開(kāi)辦費(fèi)中有招待費(fèi)和白條的報(bào)銷。21年匯算清繳,是否需要填寫15000納稅調(diào)整明細(xì)表?還是只在105080資產(chǎn)原值一列,把開(kāi)辦費(fèi)按負(fù)債表填寫即可?等做22年匯算清繳時(shí)再把21年招待費(fèi)和白條福利費(fèi)等做調(diào)整?
匯算清繳A105050職工薪酬明細(xì)表中,因?yàn)?1年屬于企業(yè)籌建期,費(fèi)用全部在長(zhǎng)期待攤費(fèi)用開(kāi)辦費(fèi)中核算,沒(méi)有分?jǐn)?。所以不涉及調(diào)增。但是工資總額需要填寫么?填寫在哪里?填寫全年數(shù)還是負(fù)債表期末余額數(shù)?
公司現(xiàn)在還在籌辦期,開(kāi)辦費(fèi)我放到長(zhǎng)期待攤里面了,其中包含一部分業(yè)務(wù)招待費(fèi),匯算清繳填寫A105080這張表時(shí),該怎么填
公司現(xiàn)在還在籌辦期,開(kāi)辦費(fèi)我放到長(zhǎng)期待攤里面了,其中包含一部分業(yè)務(wù)招待費(fèi),匯算清繳填寫A105080這張表時(shí),該怎么填
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用開(kāi)辦費(fèi)里面的業(yè)務(wù)招待費(fèi)只能按照60%扣除,匯算清繳時(shí)這部分該怎么填
老師,請(qǐng)問(wèn)一下老板的房子現(xiàn)在讓我們辦公,目前要交物業(yè)費(fèi),如果以公司的名義交讓寫個(gè)租賃合同,但是這樣的話后期會(huì)不會(huì)牽扯老板要給公司開(kāi)租賃發(fā)票還有就是房產(chǎn)稅啥的?
老師您好。7月付款,宣傳品,已收貨,未收到發(fā)票。8月6號(hào),申報(bào)期收到了專票,像這筆業(yè)務(wù)7月,8月分別怎么處理才正確
老師:項(xiàng)目支付的中標(biāo)服務(wù)費(fèi),沒(méi)有取得發(fā)票,會(huì)計(jì)科目#借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 發(fā)票回來(lái) 借:成本 貸:其他應(yīng)收款可以嗎
公司借錢給個(gè)人股東。股東必須在一年之內(nèi)歸還給公司。如果不歸還,還會(huì)產(chǎn)生稅務(wù)上的風(fēng)險(xiǎn),對(duì)嗎?
個(gè)人代開(kāi)發(fā)票,稅率是多少?
老師您好,員工出差吃飯沒(méi)有發(fā)票,只有每頓吃飯的付款截圖,怎么處理?
個(gè)體戶開(kāi)的服裝加工發(fā)票的普票需要交印花稅嗎
老師,您好,浮動(dòng)抵押,如果是產(chǎn)品,抵押權(quán)人可以對(duì)搞正常買受人嗎?
老師,我們公司有兩個(gè)公司,有兩三個(gè)人同時(shí)在兩個(gè)公司都有發(fā)工資,但另一家公司金額就幾百塊,這個(gè)申報(bào)個(gè)稅怎么處理 主公司已經(jīng)申報(bào)了主公司的工資,另一個(gè)公司領(lǐng)的那幾百塊錢怎么申報(bào),在哪兒申報(bào)
機(jī)械作業(yè)科目月末必須要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?結(jié)轉(zhuǎn)到哪里?
匯算清繳的時(shí)候開(kāi)辦費(fèi)需要填寫,該怎么填
你好,105080這個(gè)表格里面填寫,我不知道你分?jǐn)偭藳](méi)有。所以其他的沒(méi)法給你回復(fù)。
還沒(méi)開(kāi)始攤銷
105080第一列里面填寫就可以的,如果這里面全部都有發(fā)票的,再去填寫第4列,其他的不要填寫,還沒(méi)有分?jǐn)?,不要調(diào)增。調(diào)增就有利潤(rùn)了,就得交所得稅了。
資產(chǎn)原值,資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)怎么填
你好,有發(fā)票的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的原值。
開(kāi)辦期間的業(yè)務(wù)招待費(fèi)不是只能按照60%扣除,這張表里面的數(shù)據(jù),那個(gè)填原來(lái)的數(shù)據(jù),那個(gè)填扣減后的數(shù)據(jù)
好,這里不用填寫,你分?jǐn)偟臅r(shí)候再填寫就行。