哦,就是你今年和上一年的收入不一致,實(shí)際業(yè)務(wù)的忽略就行。
請(qǐng)問(wèn)老師,這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)提示什么意思?我們匯算清繳108選擇的是否
老師,匯算清繳里面填完看風(fēng)險(xiǎn),提示這個(gè)是什么意思
老師 您好。匯算清繳您有沒(méi)有見過(guò)這樣的提示 是什么意思?
老師,我在做匯算清繳,我想問(wèn)下這個(gè)提示是什么意思?
老師我在填寫匯算清繳,有這樣的提示是什么意思
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購(gòu)買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來(lái)檢查,該怎么說(shuō)明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開過(guò)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過(guò)發(fā)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒(méi)有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問(wèn)如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問(wèn)老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤(rùn)時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
我們?nèi)ツ甑囊馑紗??之前就是一個(gè)代理記賬公司的,估計(jì)都是零,所以是正常的是吧,我看還有好多橙色感嘆號(hào)
你好,那按照實(shí)際業(yè)務(wù)來(lái)就可以。
我們是新公司 有5000的進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有發(fā)票 現(xiàn)在做的是虧損 如果5000調(diào)增的就得繳稅了 必須要調(diào)增嗎 風(fēng)險(xiǎn)大嗎
對(duì)的是的,必須調(diào)整的有風(fēng)險(xiǎn)。
這個(gè)是什么風(fēng)險(xiǎn) 我這是小規(guī)模 也是小公司 也是餐飲加盟行業(yè)
好,你單位多抵扣了稅款,少交了所得稅。
本身這種小規(guī)模公司賬也是不真實(shí)的 就感覺要調(diào)增 不知道怎么跟老板說(shuō)
你好,那你其他的沒(méi)有費(fèi)用嗎?費(fèi)用類的有沒(méi)有發(fā)票?
都有發(fā)票,就這個(gè)5000采購(gòu)沒(méi)有票,我不想調(diào)了
你好,那就別調(diào)整,這個(gè)你們自己承擔(dān)責(zé)任。
我要不要跟老板匯報(bào)一下,之前都是零申報(bào),一下到我手上就繳稅,也不好溝通,我們老板也啥不懂
可以的,可以跟你老板說(shuō)一下的,什么原因需要調(diào)整,調(diào)整了多少?